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Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
LEI Nº 12.535, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2011.
Abre ao Orçamento de Investimento para 2011 crédito suplementar no valor total de R$ 445.643.156,00, em favor de empresas estatais, e reduz o Orçamento de Investimento de empresas estatais no valor global de R$ 179.719.447,00, para os fins que especifica. |
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento de Investimento (Lei nº 12.381, de 9 de fevereiro de 2011) crédito suplementar no valor total de R$ 445.643.156,00 (quatrocentos e quarenta e cinco milhões, seiscentos e quarenta e três mil e cento e cinquenta e seis reais), em favor de empresas estatais, para atender à programação constante do Anexo I desta Lei.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º são oriundos de geração própria e de repasses do Tesouro Nacional para aumento do Patrimônio Líquido, conforme demonstrado no “Quadro Síntese por Receita” constante do Anexo I desta Lei, e do cancelamento de parte de dotações aprovadas para outros projetos/atividades, constantes do Anexo II desta Lei.
Art. 3º Fica reduzido o Orçamento de Investimento (Lei nº 12.381, de 2011), relativamente às dotações orçamentárias de empresas estatais federais constantes do Anexo II desta Lei, no valor global de R$ 179.719.447,00 (cento e setenta e nove milhões, setecentos e dezenove mil e quatrocentos e quarenta e sete reais).
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de dezembro de 2011; 190º da Independência e 123º da República.
DILMA ROUSSEFF
Miriam Belchior
Este texto não substitui o publicado no DOU de 9.12.2011
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES R$ 1,00 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||||||||||||||
25 ENERGIA | 393.637.003 | ||||||||||||||||||||
26 TRANSPORTE | 52.006.153 | ||||||||||||||||||||
TOTAL - GERAL | 445.643.156 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||||||||||||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 3.000.000 | ||||||||||||||||||||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 393.637.003 | ||||||||||||||||||||
784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO | 49.006.153 | ||||||||||||||||||||
TOTAL - GERAL | 445.643.156 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES/SUBFUNCOES | |||||||||||||||||||||
25 ENERGIA | 393.637.003 | ||||||||||||||||||||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 393.637.003 | ||||||||||||||||||||
26 TRANSPORTE | 52.006.153 | ||||||||||||||||||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 3.000.000 | ||||||||||||||||||||
784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO | 49.006.153 | ||||||||||||||||||||
TOTAL - GERAL | 445.643.156 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||||||||||||||
0294 ENERGIA NA REGIÃO NORDESTE | 384.247.003 | ||||||||||||||||||||
0297 ENERGIA NA REGIÃO NORTE | 9.390.000 | ||||||||||||||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 3.000.000 | ||||||||||||||||||||
1459 VETOR LOGÍSTICO NORDESTE SETENTRIONAL | 49.006.153 | ||||||||||||||||||||
TOTAL - GERAL | 445.643.156 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR ORGAO | |||||||||||||||||||||
20000 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA | 52.006.153 | ||||||||||||||||||||
32000 MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA | 393.637.003 | ||||||||||||||||||||
TOTAL - GERAL | 445.643.156 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||||||||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 408.603.156 | ||||||||||||||||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PRÓPRIOS | 359.597.003 | ||||||||||||||||||||
6.1.1.0.00.00 GERAÇÃO PRÓPRIA | 359.597.003 | ||||||||||||||||||||
6.2.0.0.00.00 RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 49.006.153 | ||||||||||||||||||||
6.2.1.0.00.00 TESOURO | 49.006.153 | ||||||||||||||||||||
6.2.1.1.00.00 DIRETO | 49.006.153 | ||||||||||||||||||||
TOTAL DA RECEITA | 408.603.156 | RECEITAS CORRENTES | 359.597.003 | RECEITAS DE CAPITAL | 49.006.153 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
ORGAO : 20000 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
TOTAL DO ORGAO : R$ 52.006.153 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||||||||||||||
26 TRANSPORTE | 52.006.153 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||||||||||||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 3.000.000 | ||||||||||||||||||||
784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO | 49.006.153 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||||||||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 3.000.000 | ||||||||||||||||||||
1459 VETOR LOGÍSTICO NORDESTE SETENTRIONAL | 49.006.153 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR UNIDADES ORCAMENTARIAS | |||||||||||||||||||||
20207 COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA | 3.000.000 | ||||||||||||||||||||
20212 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN | 49.006.153 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||||||||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 52.006.153 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
TOTAL | 52.006.153 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||||||||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 52.006.153 | ||||||||||||||||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 3.000.000 | ||||||||||||||||||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 3.000.000 | ||||||||||||||||||||
6.2.0.0.00.00 RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMONIO LIQUIDO | 49.006.153 | ||||||||||||||||||||
6.2.1.0.00.00 TESOURO | 49.006.153 | ||||||||||||||||||||
6.2.1.1.00.00 DIRETO | 49.006.153 | ||||||||||||||||||||
TOTAL DA RECEITA | 52.006.153 | RECEITAS CORRENTES | 3.000.000 | RECEITAS DE CAPITAL | 49.006.153 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
ORGAO : 20000 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA | |||||||||||||||||||||
UNIDADE : 20207 - COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
TOTAL DA UNIDADE : R$ 3.000.000 |
| ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||||||||||||||
26 TRANSPORTE | 3.000.000 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||||||||||||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 3.000.000 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||||||||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 3.000.000 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||||||||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 3.000.000 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
TOTAL | 3.000.000 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||||||||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 3.000.000 | ||||||||||||||||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 3.000.000 | ||||||||||||||||||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 3.000.000 | ||||||||||||||||||||
TOTAL DA RECEITA | 3.000.000 | RECEITAS CORRENTES | 3.000.000 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
ORGAO : 20000 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA | |||||||||||||||||||||
UNIDADE : 20207 - COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
| E | G | R | M | I | F |
| ||||||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | ||||||||||||
|
|
| F | D |
| D |
| E |
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 3.000.000 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
26 122 | 0807 4101 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS |
|
|
|
|
|
| 3.000.000 | ||||||||||||
26 122 | 0807 4101 0029 |
| MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS - NO ESTADO DA BAHIA |
|
|
|
|
|
| 3.000.000 | |||||||||||
|
|
|
| I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 3.000.000 | |||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| TOTAL - INVESTIMENTO | 3.000.000 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
ORGAO : 20000 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA | |||||||||||||||||||||
UNIDADE : 20212 - COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
TOTAL DA UNIDADE : R$ 49.006.153 |
| ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||||||||||||||
26 TRANSPORTE | 49.006.153 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||||||||||||||
784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO | 49.006.153 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||||||||||||||
1459 VETOR LOGÍSTICO NORDESTE SETENTRIONAL | 49.006.153 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||||||||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 49.006.153 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
TOTAL | 49.006.153 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||||||||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 49.006.153 | ||||||||||||||||||||
6.2.0.0.00.00 RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMONIO LIQUIDO | 49.006.153 | ||||||||||||||||||||
6.2.1.0.00.00 TESOURO | 49.006.153 | ||||||||||||||||||||
6.2.1.1.00.00 DIRETO | 49.006.153 | ||||||||||||||||||||
TOTAL DA RECEITA | 49.006.153 | RECEITAS CORRENTES | 0 | RECEITAS DE CAPITAL | 49.006.153 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
ORGAO : 20000 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA | |||||||||||||||||||||
UNIDADE : 20212 - COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
| E | G | R | M | I | F |
| ||||||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | ||||||||||||
|
|
| F | D |
| D |
| E |
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
1459 VETOR LOGÍSTICO NORDESTE SETENTRIONAL | 49.006.153 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
26 784 | 1459 122V | AMPLIACAO DO TERMINAL SALINEIRO DE AREIA BRANCA (RN) |
|
|
|
|
|
| 49.006.153 | ||||||||||||
26 784 | 1459 122V 0024 |
| AMPLIACAO DO TERMINAL SALINEIRO DE AREIA BRANCA (RN) - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE |
|
|
|
|
|
| 49.006.153 | |||||||||||
|
|
| OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 28 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 49.006.153 | |||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| TOTAL - INVESTIMENTO | 49.006.153 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
ORGAO : 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
TOTAL DO ORGAO : R$ 393.637.003 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||||||||||||||
25 ENERGIA | 393.637.003 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||||||||||||||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 393.637.003 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||||||||||||||
0294 ENERGIA NA REGIÃO NORDESTE | 384.247.003 | ||||||||||||||||||||
0297 ENERGIA NA REGIÃO NORTE | 9.390.000 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR UNIDADES ORCAMENTARIAS | |||||||||||||||||||||
32224 CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE | 37.040.000 | ||||||||||||||||||||
32226 COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF | 356.597.003 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||||||||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 393.637.003 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
TOTAL | 393.637.003 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||||||||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 356.597.003 | ||||||||||||||||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 356.597.003 | ||||||||||||||||||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 356.597.003 | ||||||||||||||||||||
TOTAL DA RECEITA | 356.597.003 | RECEITAS CORRENTES | 356.597.003 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
ORGAO : 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA | |||||||||||||||||||||
UNIDADE : 32224 - CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
TOTAL DA UNIDADE : R$ 37.040.000 |
| ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||||||||||||||
25 ENERGIA | 37.040.000 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||||||||||||||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 37.040.000 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||||||||||||||
0294 ENERGIA NA REGIÃO NORDESTE | 27.650.000 | ||||||||||||||||||||
0297 ENERGIA NA REGIÃO NORTE | 9.390.000 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||||||||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 37.040.000 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
TOTAL | 37.040.000 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
ORGAO : 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA | |||||||||||||||||||||
UNIDADE : 32224 - CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
| E | G | R | M | I | F |
| ||||||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | ||||||||||||
|
|
| F | D |
| D |
| E |
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
0294 ENERGIA NA REGIÃO NORDESTE | 27.650.000 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
25 752 | 0294 11ZW | IMPLANTACAO DA SUBESTACAO MIRANDA II (500/230 KV - 250 MVA) E DO SECCIONAMENTO DAS LINHAS DE TRANSMISSAO PRESIDENTE DUTRA - SAO LUIS II - C1 E C2 - 500 KV - (MA) |
|
|
|
|
|
| 1.700.000 | ||||||||||||
25 752 | 0294 11ZW 0021 |
| IMPLANTACAO DA SUBESTACAO MIRANDA II (500/230 KV - 250 MVA) E DO SECCIONAMENTO DAS LINHAS DE TRANSMISSAO PRESIDENTE DUTRA - SAO LUIS II - C1 E C2 - 500 KV - (MA) - NO ESTADO DO MARANHAO |
|
|
|
|
|
| 1.700.000 | |||||||||||
|
|
| OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 2 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 1.700.000 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
25 752 | 0294 11ZX | IMPLANTACAO DE LINHA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA ENTRE RIBEIRO GONCALVES (PI) E BALSAS (MA) - (95 KM - 230 KV) E DE SUBESTACOES ASSOCIADAS - (PI/MA) |
|
|
|
|
|
| 25.950.000 | ||||||||||||
25 752 | 0294 11ZX 0020 |
| IMPLANTACAO DE LINHA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA ENTRE RIBEIRO GONCALVES (PI) E BALSAS (MA) - (95 KM - 230 KV) E DE SUBESTACOES ASSOCIADAS - (PI/MA) - NA REGIAO NORDESTE |
|
|
|
|
|
| 25.950.000 | |||||||||||
|
|
| OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 17 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 25.950.000 | |||||||||||
| |||||||||||||||||||||
0297 ENERGIA NA REGIÃO NORTE | 9.390.000 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
|
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| ||||||||||||
|
| PROJETOS |
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| ||||||||||||
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| ||||||||||||
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| ||||||||||||
25 752 | 0297 1897 | AMPLIACAO DO SISTEMA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DO PARA (PA) |
|
|
|
|
|
| 4.090.000 | ||||||||||||
25 752 | 0297 1897 0015 |
| AMPLIACAO DO SISTEMA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DO PARA (PA) - NO ESTADO DO PARA |
|
|
|
|
|
| 4.090.000 | |||||||||||
|
|
| SISTEMA AMPLIADO (% DE EXECUCAO FISICA) 6 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 4.090.000 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
25 752 | 0297 3235 | AMPLIACAO DA CAPACIDADE DE GERACAO DA USINA HIDRELETRICA DE TUCURUI (PA) - 2ª ETAPA - DE 4.245 PARA 8.370 MW |
|
|
|
|
|
| 5.300.000 | ||||||||||||
25 752 | 0297 3235 0015 |
| AMPLIACAO DA CAPACIDADE DE GERACAO DA USINA HIDRELETRICA DE TUCURUI (PA) - 2ª ETAPA - DE 4.245 PARA 8.370 MW - NO ESTADO DO PARA |
|
|
|
|
|
| 5.300.000 | |||||||||||
|
|
| USINA AMPLIADA (% DE EXECUCAO FISICA) 1 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 5.300.000 | |||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| TOTAL - INVESTIMENTO | 37.040.000 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
ORGAO : 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA | |||||||||||||||||||||
UNIDADE : 32226 - COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
TOTAL DA UNIDADE : R$ 356.597.003 |
| ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||||||||||||||
25 ENERGIA | 356.597.003 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||||||||||||||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 356.597.003 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||||||||||||||
0294 ENERGIA NA REGIÃO NORDESTE | 356.597.003 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||||||||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 356.597.003 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
TOTAL | 356.597.003 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||||||||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 356.597.003 | ||||||||||||||||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 356.597.003 | ||||||||||||||||||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 356.597.003 | ||||||||||||||||||||
TOTAL DA RECEITA | 356.597.003 | RECEITAS CORRENTES | 356.597.003 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
ORGAO : 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA | |||||||||||||||||||||
UNIDADE : 32226 - COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
| E | G | R | M | I | F |
| ||||||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | ||||||||||||
|
|
| F | D |
| D |
| E |
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
0294 ENERGIA NA REGIÃO NORDESTE | 356.597.003 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
25 752 | 0294 12OR | IMPLANTACAO DO PARQUE DE GERACAO DE ENERGIA EOLICA CASA NOVA (BA) |
|
|
|
|
|
| 356.597.003 | ||||||||||||
25 752 | 0294 12OR 0029 |
| IMPLANTACAO DO PARQUE DE GERACAO DE ENERGIA EOLICA CASA NOVA (BA) - NO ESTADO DA BAHIA |
|
|
|
|
|
| 356.597.003 | |||||||||||
|
|
| PROJETO IMPLANTADO (% DE EXECUCAO) 54 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 356.597.003 | |||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| TOTAL - INVESTIMENTO | 356.597.003 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES R$ 1,00 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||||||||||||||
25 ENERGIA | 164.188.332 | ||||||||||||||||||||
26 TRANSPORTE | 15.531.115 | ||||||||||||||||||||
TOTAL - GERAL | 179.719.447 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||||||||||||||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 164.188.332 | ||||||||||||||||||||
784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO | 15.531.115 | ||||||||||||||||||||
TOTAL - GERAL | 179.719.447 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES/SUBFUNCOES | |||||||||||||||||||||
25 ENERGIA | 164.188.332 | ||||||||||||||||||||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 164.188.332 | ||||||||||||||||||||
26 TRANSPORTE | 15.531.115 | ||||||||||||||||||||
784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO | 15.531.115 | ||||||||||||||||||||
TOTAL - GERAL | 179.719.447 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||||||||||||||
0294 ENERGIA NA REGIÃO NORDESTE | 25.000.000 | ||||||||||||||||||||
0297 ENERGIA NA REGIÃO NORTE | 88.692.292 | ||||||||||||||||||||
1042 ENERGIA NOS SISTEMAS ISOLADOS | 50.496.040 | ||||||||||||||||||||
1457 VETOR LOGÍSTICO CENTRO-NORTE | 149.048 | ||||||||||||||||||||
1458 VETOR LOGÍSTICO LESTE | 9.751.039 | ||||||||||||||||||||
1461 VETOR LOGÍSTICO CENTRO-SUDESTE | 5.631.028 | ||||||||||||||||||||
TOTAL - GERAL | 179.719.447 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR ORGAO | |||||||||||||||||||||
20000 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA | 15.531.115 | ||||||||||||||||||||
32000 MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA | 164.188.332 | ||||||||||||||||||||
TOTAL - GERAL | 179.719.447 | ||||||||||||||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 142.679.447 | ||||||||||||||||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PRÓPRIOS | 127.148.332 | ||||||||||||||||||||
6.1.1.0.00.00 GERAÇÃO PRÓPRIA | 127.148.332 | ||||||||||||||||||||
6.2.0.0.00.00 RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 15.531.115 | ||||||||||||||||||||
6.2.1.0.00.00 TESOURO | 15.531.115 | ||||||||||||||||||||
6.2.1.3.00.00 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15.531.115 | ||||||||||||||||||||
TOTAL DA RECEITA | 142.679.447 | RECEITAS CORRENTES | 127.148.332 | RECEITAS DE CAPITAL | 15.531.115 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
ORGAO : 20000 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
TOTAL DO ORGAO : R$ 15.531.115 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||||||||||||||
26 TRANSPORTE | 15.531.115 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||||||||||||||
784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO | 15.531.115 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||||||||||||||
1457 VETOR LOGÍSTICO CENTRO-NORTE | 149.048 | ||||||||||||||||||||
1458 VETOR LOGÍSTICO LESTE | 9.751.039 | ||||||||||||||||||||
1461 VETOR LOGÍSTICO CENTRO-SUDESTE | 5.631.028 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR UNIDADES ORCAMENTARIAS | |||||||||||||||||||||
20206 COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO - CODESA | 4.315.384 | ||||||||||||||||||||
20208 COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP | 5.631.028 | ||||||||||||||||||||
20210 COMPANHIA DOCAS DO PARÁ - CDP | 149.048 | ||||||||||||||||||||
20211 COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ | 5.435.655 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||||||||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 15.531.115 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
TOTAL | 15.531.115 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||||||||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 15.531.115 | ||||||||||||||||||||
6.2.0.0.00.00 RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMONIO LIQUIDO | 15.531.115 | ||||||||||||||||||||
6.2.1.0.00.00 TESOURO | 15.531.115 | ||||||||||||||||||||
6.2.1.3.00.00 SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 15.531.115 | ||||||||||||||||||||
TOTAL DA RECEITA | 15.531.115 | RECEITAS CORRENTES | 0 | RECEITAS DE CAPITAL | 15.531.115 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
ORGAO : 20000 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA | |||||||||||||||||||||
UNIDADE : 20206 - COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO - CODESA | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
TOTAL DA UNIDADE : R$ 4.315.384 |
| ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||||||||||||||
26 TRANSPORTE | 4.315.384 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||||||||||||||
784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO | 4.315.384 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||||||||||||||
1458 VETOR LOGÍSTICO LESTE | 4.315.384 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||||||||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 4.315.384 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
TOTAL | 4.315.384 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||||||||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 4.315.384 | ||||||||||||||||||||
6.2.0.0.00.00 RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMONIO LIQUIDO | 4.315.384 | ||||||||||||||||||||
6.2.1.0.00.00 TESOURO | 4.315.384 | ||||||||||||||||||||
6.2.1.3.00.00 SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 4.315.384 | ||||||||||||||||||||
TOTAL DA RECEITA | 4.315.384 | RECEITAS CORRENTES | 0 | RECEITAS DE CAPITAL | 4.315.384 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
ORGAO : 20000 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA | |||||||||||||||||||||
UNIDADE : 20206 - COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO - CODESA | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
| E | G | R | M | I | F |
| ||||||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | ||||||||||||
|
|
| F | D |
| D |
| E |
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
1458 VETOR LOGÍSTICO LESTE | 4.315.384 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
26 784 | 1458 1J79 | IMPLANTACAO DO SISTEMA DE SEGURANCA PORTUARIA (ISPS - CODE) NO PORTO DE VITORIA - (ES) |
|
|
|
|
|
| 216.987 | ||||||||||||
26 784 | 1458 1J79 0032 |
| IMPLANTACAO DO SISTEMA DE SEGURANCA PORTUARIA (ISPS - CODE) NO PORTO DE VITORIA - (ES) - NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO |
|
|
|
|
|
| 216.987 | |||||||||||
|
|
| SISTEMA IMPLANTADO (% DE EXECUCAO FISICA) 1 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 216.987 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
26 784 | 1458 12IQ | ADEQUACAO DA ESTRADA DE ACESSO AO CAIS DE CAPUABA NO PORTO DE VITORIA (ES) |
|
|
|
|
|
| 100.000 | ||||||||||||
26 784 | 1458 12IQ 0032 |
| ADEQUACAO DA ESTRADA DE ACESSO AO CAIS DE CAPUABA NO PORTO DE VITORIA (ES) - NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO |
|
|
|
|
|
| 100.000 | |||||||||||
|
|
| OBRA EXECUTADA (KM) | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 100.000 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
26 784 | 1458 3E79 | OBRAS DE CONTENCAO E AMPLIACAO DO CAIS DO PORTO DE VITORIA (ES) |
|
|
|
|
|
| 2.400.934 | ||||||||||||
26 784 | 1458 3E79 0032 |
| OBRAS DE CONTENCAO E AMPLIACAO DO CAIS DO PORTO DE VITORIA (ES) - NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO |
|
|
|
|
|
| 2.400.934 | |||||||||||
|
|
| OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 2 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 2.400.934 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
26 784 | 1458 3503 | AMPLIACAO E RECUPERACAO DAS INSTALACOES DO PORTO DE VITORIA (ES) |
|
|
|
|
|
| 1.597.463 | ||||||||||||
26 784 | 1458 3503 0032 |
| AMPLIACAO E RECUPERACAO DAS INSTALACOES DO PORTO DE VITORIA (ES) - NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO |
|
|
|
|
|
| 1.597.463 | |||||||||||
|
|
| OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 49 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 1.597.463 | |||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| TOTAL - INVESTIMENTO | 4.315.384 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
ORGAO : 20000 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA | |||||||||||||||||||||
UNIDADE : 20208 - COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
TOTAL DA UNIDADE : R$ 5.631.028 |
| ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||||||||||||||
26 TRANSPORTE | 5.631.028 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||||||||||||||
784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO | 5.631.028 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||||||||||||||
1461 VETOR LOGÍSTICO CENTRO-SUDESTE | 5.631.028 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||||||||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 5.631.028 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
TOTAL | 5.631.028 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||||||||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 5.631.028 | ||||||||||||||||||||
6.2.0.0.00.00 RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMONIO LIQUIDO | 5.631.028 | ||||||||||||||||||||
6.2.1.0.00.00 TESOURO | 5.631.028 | ||||||||||||||||||||
6.2.1.3.00.00 SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 5.631.028 | ||||||||||||||||||||
TOTAL DA RECEITA | 5.631.028 | RECEITAS CORRENTES | 0 | RECEITAS DE CAPITAL | 5.631.028 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
ORGAO : 20000 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA | |||||||||||||||||||||
UNIDADE : 20208 - COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
| E | G | R | M | I | F |
| ||||||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | ||||||||||||
|
|
| F | D |
| D |
| E |
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
1461 VETOR LOGÍSTICO CENTRO-SUDESTE | 5.631.028 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
26 784 | 1461 10VR | IMPLANTACAO DO SISTEMA DE SEGURANCA PORTUARIA (ISPS - CODE) NO PORTO DE SANTOS (SP) |
|
|
|
|
|
| 236.708 | ||||||||||||
26 784 | 1461 10VR 0035 |
| IMPLANTACAO DO SISTEMA DE SEGURANCA PORTUARIA (ISPS - CODE) NO PORTO DE SANTOS (SP) - NO ESTADO DE SAO PAULO |
|
|
|
|
|
| 236.708 | |||||||||||
|
|
| SISTEMA IMPLANTADO (% DE EXECUCAO FISICA) 1 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 236.708 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
26 784 | 1461 3E66 | DRAGAGEM DE APROFUNDAMENTO NO CANAL DE ACESSO, NA BACIA DE EVOLUCAO E JUNTO AO CAIS NO PORTO DE SANTOS (SP) |
|
|
|
|
|
| 5.394.320 | ||||||||||||
26 784 | 1461 3E66 0035 |
| DRAGAGEM DE APROFUNDAMENTO NO CANAL DE ACESSO, NA BACIA DE EVOLUCAO E JUNTO AO CAIS NO PORTO DE SANTOS (SP) - NO ESTADO DE SAO PAULO |
|
|
|
|
|
| 5.394.320 | |||||||||||
|
|
| DRAGAGEM REALIZADA (MIL M³) 196 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 5.394.320 | |||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| TOTAL - INVESTIMENTO | 5.631.028 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
ORGAO : 20000 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA | |||||||||||||||||||||
UNIDADE : 20210 - COMPANHIA DOCAS DO PARÁ - CDP | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
TOTAL DA UNIDADE : R$ 149.048 |
| ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||||||||||||||
26 TRANSPORTE | 149.048 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||||||||||||||
784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO | 149.048 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||||||||||||||
1457 VETOR LOGÍSTICO CENTRO-NORTE | 149.048 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||||||||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 149.048 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
TOTAL | 149.048 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||||||||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 149.048 | ||||||||||||||||||||
6.2.0.0.00.00 RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMONIO LIQUIDO | 149.048 | ||||||||||||||||||||
6.2.1.0.00.00 TESOURO | 149.048 | ||||||||||||||||||||
6.2.1.3.00.00 SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 149.048 | ||||||||||||||||||||
TOTAL DA RECEITA | 149.048 | RECEITAS CORRENTES | 0 | RECEITAS DE CAPITAL | 149.048 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
ORGAO : 20000 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA | |||||||||||||||||||||
UNIDADE : 20210 - COMPANHIA DOCAS DO PARÁ - CDP | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
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|
|
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|
|
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| ||||||||||||
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|
| E | G | R | M | I | F |
| ||||||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | ||||||||||||
|
|
| F | D |
| D |
| E |
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
1457 VETOR LOGÍSTICO CENTRO-NORTE | 149.048 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
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| ||||||||||||
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|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
26 784 | 1457 1C85 | RECUPERACAO DOS TALUDES DO PORTO DE VILA DO CONDE (PA) |
|
|
|
|
|
| 149.048 | ||||||||||||
26 784 | 1457 1C85 0015 |
| RECUPERACAO DOS TALUDES DO PORTO DE VILA DO CONDE (PA) - NO ESTADO DO PARA |
|
|
|
|
|
| 149.048 | |||||||||||
|
|
| OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 15 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 149.048 | |||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| TOTAL - INVESTIMENTO | 149.048 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
ORGAO : 20000 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA | |||||||||||||||||||||
UNIDADE : 20211 - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
TOTAL DA UNIDADE : R$ 5.435.655 |
| ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||||||||||||||
26 TRANSPORTE | 5.435.655 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||||||||||||||
784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO | 5.435.655 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||||||||||||||
1458 VETOR LOGÍSTICO LESTE | 5.435.655 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||||||||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 5.435.655 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
TOTAL | 5.435.655 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||||||||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 5.435.655 | ||||||||||||||||||||
6.2.0.0.00.00 RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMONIO LIQUIDO | 5.435.655 | ||||||||||||||||||||
6.2.1.0.00.00 TESOURO | 5.435.655 | ||||||||||||||||||||
6.2.1.3.00.00 SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 5.435.655 | ||||||||||||||||||||
TOTAL DA RECEITA | 5.435.655 | RECEITAS CORRENTES | 0 | RECEITAS DE CAPITAL | 5.435.655 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
ORGAO : 20000 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA | |||||||||||||||||||||
UNIDADE : 20211 - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
| E | G | R | M | I | F |
| ||||||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | ||||||||||||
|
|
| F | D |
| D |
| E |
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
1458 VETOR LOGÍSTICO LESTE | 5.435.655 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
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|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
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|
| ||||||||||||
26 784 | 1458 10VS | IMPLANTACAO DO SISTEMA DE SEGURANCA PORTUARIA (ISPS - CODE) NO PORTO DE ITAGUAI (RJ) |
|
|
|
|
|
| 2.763.268 | ||||||||||||
26 784 | 1458 10VS 0033 |
| IMPLANTACAO DO SISTEMA DE SEGURANCA PORTUARIA (ISPS - CODE) NO PORTO DE ITAGUAI (RJ) - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
|
|
|
|
|
| 2.763.268 | |||||||||||
|
|
| SISTEMA IMPLANTADO (% DE EXECUCAO) 17 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 2.763.268 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
26 784 | 1458 11HG | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE DEFENSAS NO PORTO DO RIO DE JANEIRO (RJ) |
|
|
|
|
|
| 1.708.476 | ||||||||||||
26 784 | 1458 11HG 0033 |
| IMPLANTACAO DE SISTEMA DE DEFENSAS NO PORTO DO RIO DE JANEIRO (RJ) - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
|
|
|
|
|
| 1.708.476 | |||||||||||
|
|
| SISTEMA IMPLANTADO (% DE EXECUCAO) 17 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 1.708.476 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
26 784 | 1458 12IE | RECUPERACAO DO SISTEMA VIARIO INTERNO DO PORTO DE ITAGUAI (RJ) |
|
|
|
|
|
| 476.985 | ||||||||||||
26 784 | 1458 12IE 0033 |
| RECUPERACAO DO SISTEMA VIARIO INTERNO DO PORTO DE ITAGUAI (RJ) - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
|
|
|
|
|
| 476.985 | |||||||||||
|
|
| OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 5 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 476.985 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
26 784 | 1458 12IG | IMPLANTACAO DE CENTRO AVANCADO DE CONTROLE DE TRAFEGO NO PORTO DE ITAGUAI (RJ) |
|
|
|
|
|
| 1.000 | ||||||||||||
26 784 | 1458 12IG 0033 |
| IMPLANTACAO DE CENTRO AVANCADO DE CONTROLE DE TRAFEGO NO PORTO DE ITAGUAI (RJ) - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
|
|
|
|
|
| 1.000 | |||||||||||
|
|
| OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 1 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 1.000 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
26 784 | 1458 3338 | CONSTRUCAO DO TERMINAL DE MINERIO, GUSA E PRODUTOS SIDERURGICOS NO PORTO DE ITAGUAI (RJ) |
|
|
|
|
|
| 37.924 | ||||||||||||
26 784 | 1458 3338 0033 |
| CONSTRUCAO DO TERMINAL DE MINERIO, GUSA E PRODUTOS SIDERURGICOS NO PORTO DE ITAGUAI (RJ) - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
|
|
|
|
|
| 37.924 | |||||||||||
|
|
| OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 1 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 37.924 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
26 784 | 1458 7376 | DRAGAGEM DE APROFUNDAMENTO NO CANAL DE ACESSO E NA BACIA DE EVOLUCAO DO PORTO DE ITAGUAI (RJ) |
|
|
|
|
|
| 448.002 | ||||||||||||
26 784 | 1458 7376 0033 |
| DRAGAGEM DE APROFUNDAMENTO NO CANAL DE ACESSO E NA BACIA DE EVOLUCAO DO PORTO DE ITAGUAI (RJ) - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
|
|
|
|
|
| 448.002 | |||||||||||
|
|
| DRAGAGEM REALIZADA (MIL M³) | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 448.002 | |||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| TOTAL - INVESTIMENTO | 5.435.655 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
ORGAO : 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
TOTAL DO ORGAO : R$ 164.188.332 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||||||||||||||
25 ENERGIA | 164.188.332 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||||||||||||||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 164.188.332 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||||||||||||||
0294 ENERGIA NA REGIÃO NORDESTE | 25.000.000 | ||||||||||||||||||||
0297 ENERGIA NA REGIÃO NORTE | 88.692.292 | ||||||||||||||||||||
1042 ENERGIA NOS SISTEMAS ISOLADOS | 50.496.040 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR UNIDADES ORCAMENTARIAS | |||||||||||||||||||||
32224 CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE | 164.188.332 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||||||||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 164.188.332 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
TOTAL | 164.188.332 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||||||||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 127.148.332 | ||||||||||||||||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 127.148.332 | ||||||||||||||||||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 127.148.332 | ||||||||||||||||||||
TOTAL DA RECEITA | 127.148.332 | RECEITAS CORRENTES | 127.148.332 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
ORGAO : 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA | |||||||||||||||||||||
UNIDADE : 32224 - CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
TOTAL DA UNIDADE : R$ 164.188.332 |
| ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||||||||||||||
25 ENERGIA | 164.188.332 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||||||||||||||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 164.188.332 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||||||||||||||
0294 ENERGIA NA REGIÃO NORDESTE | 25.000.000 | ||||||||||||||||||||
0297 ENERGIA NA REGIÃO NORTE | 88.692.292 | ||||||||||||||||||||
1042 ENERGIA NOS SISTEMAS ISOLADOS | 50.496.040 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||||||||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 164.188.332 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
TOTAL | 164.188.332 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||||||||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 127.148.332 | ||||||||||||||||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 127.148.332 | ||||||||||||||||||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 127.148.332 | ||||||||||||||||||||
TOTAL DA RECEITA | 127.148.332 | RECEITAS CORRENTES | 127.148.332 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
ORGAO : 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA | |||||||||||||||||||||
UNIDADE : 32224 - CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
| E | G | R | M | I | F |
| ||||||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | ||||||||||||
|
|
| F | D |
| D |
| E |
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
0294 ENERGIA NA REGIÃO NORDESTE | 25.000.000 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
25 752 | 0294 1891 | AMPLIACAO DO SISTEMA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DO MARANHAO (MA) |
|
|
|
|
|
| 25.000.000 | ||||||||||||
25 752 | 0294 1891 0021 |
| AMPLIACAO DO SISTEMA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DO MARANHAO (MA) - NO ESTADO DO MARANHAO |
|
|
|
|
|
| 25.000.000 | |||||||||||
|
|
| SISTEMA AMPLIADO (% DE EXECUCAO FISICA) 4 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 25.000.000 | |||||||||||
| |||||||||||||||||||||
0297 ENERGIA NA REGIÃO NORTE | 88.692.292 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
25 752 | 0297 2C47 | REFORCOS E MELHORIAS NO SISTEMA DE TRANSMISSAO DA REGIAO NORTE |
|
|
|
|
|
| 86.692.292 | ||||||||||||
25 752 | 0297 2C47 0010 |
| REFORCOS E MELHORIAS NO SISTEMA DE TRANSMISSAO DA REGIAO NORTE - NA REGIAO NORTE |
|
|
|
|
|
| 86.692.292 | |||||||||||
|
|
|
| I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 86.692.292 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
25 752 | 0297 1H18 | AMPLIACAO DA CAPACIDADE DE GERACAO DA USINA HIDRELETRICA DE CURUA-UNA (PA) DE 30,3 MW PARA 40,3 MW |
|
|
|
|
|
| 2.000.000 | ||||||||||||
25 752 | 0297 1H18 0015 |
| AMPLIACAO DA CAPACIDADE DE GERACAO DA USINA HIDRELETRICA DE CURUA-UNA (PA) DE 30,3 MW PARA 40,3 MW - NO ESTADO DO PARA |
|
|
|
|
|
| 2.000.000 | |||||||||||
|
|
| USINA AMPLIADA (% DE EXECUCAO FISICA) 7 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 2.000.000 | |||||||||||
| |||||||||||||||||||||
1042 ENERGIA NOS SISTEMAS ISOLADOS | 50.496.040 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
25 752 | 1042 2C49 | REFORCOS E MELHORIAS NOS SISTEMAS DE TRANSMISSAO DOS SISTEMAS ISOLADOS |
|
|
|
|
|
| 15.496.040 | ||||||||||||
25 752 | 1042 2C49 0010 |
| REFORCOS E MELHORIAS NOS SISTEMAS DE TRANSMISSAO DOS SISTEMAS ISOLADOS - NA REGIAO NORTE |
|
|
|
|
|
| 15.496.040 | |||||||||||
|
|
|
| I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 15.496.040 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
25 752 | 1042 1H19 | AMPLIACAO DA CAPACIDADE DE GERACAO DA USINA HIDRELETRICA DE COARACY NUNES (AP) - 2ª CASA DE FORCA - DE 78 MW PARA 104 MW |
|
|
|
|
|
| 35.000.000 | ||||||||||||
25 752 | 1042 1H19 0016 |
| AMPLIACAO DA CAPACIDADE DE GERACAO DA USINA HIDRELETRICA DE COARACY NUNES (AP) - 2ª CASA DE FORCA - DE 78 MW PARA 104 MW - NO ESTADO DO AMAPA |
|
|
|
|
|
| 35.000.000 | |||||||||||
|
|
| USINA AMPLIADA (% DE EXECUCAO FISICA) 8 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 35.000.000 | |||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| TOTAL - INVESTIMENTO | 164.188.332 | |||||||||||||||||||
|
Conteudo atualizado em 25/11/2021