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| Presidência da República |
LEI Nº 14.265, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2021
Abre ao Orçamento de Investimento para 2021, em favor da Caixa Econômica Federal, da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, da Transmissora Sul Litorânea de Energia S.A., da Companhia das Docas do Estado da Bahia e da Companhia Docas do Pará, crédito suplementar no valor de R$ 109.288.191,00, para os fins que especifica. |
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento de Investimento (Lei nº 14.144, de 22 de abril de 2021), em favor da Caixa Econômica Federal - Caixa, da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo - Ceagesp, da Transmissora Sul Litorânea de Energia S.A. - TSLE, da Companhia das Docas do Estado da Bahia - Codeba e da Companhia Docas do Pará - CDP, crédito suplementar no valor de R$ 109.288.191,00 (cento e nove milhões duzentos e oitenta e oito mil cento e noventa e um reais), para atender à programação constante do Anexo I.
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de:
I - geração própria de recursos; e
II - anulação parcial de dotações orçamentárias, conforme indicado no Anexo II.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de dezembro de 2021; 200º da Independência e 133º da República.
JAIR MESSIAS BOLSONARO
Marcelo Pacheco dos Guaranys
Este texto não substitui o publicado no DOU de 23.12.2021 - Edição extra
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ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||||||
20- Agricultura | 4.346.952 | |||||||||||||||
23- Comércio e Serviços | 83.750.702 | |||||||||||||||
25- Energia | 6.325.293 | |||||||||||||||
26- Transporte | 14.865.244 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 109.288.191 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
122- Administração Geral | 4.346.952 | |||||||||||||||
694- Serviços Financeiros | 83.750.702 | |||||||||||||||
752- Energia Elétrica | 6.325.293 | |||||||||||||||
784- Transporte Hidroviário | 14.865.244 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 109.288.191 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
20- Agricultura | 4.346.952 | |||||||||||||||
122- Administração Geral | 4.346.952 | |||||||||||||||
23- Comércio e Serviços | 83.750.702 | |||||||||||||||
694- Serviços Financeiros | 83.750.702 | |||||||||||||||
25- Energia | 6.325.293 | |||||||||||||||
752- Energia Elétrica | 6.325.293 | |||||||||||||||
26- Transporte | 14.865.244 | |||||||||||||||
784- Transporte Hidroviário | 14.865.244 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 109.288.191 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||||||
0035- Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 88.097.654 | |||||||||||||||
3001- Energia Elétrica | 6.325.293 | |||||||||||||||
3005- Transporte Aquaviário | 14.865.244 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 109.288.191 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR ÓRGÃO | ||||||||||||||||
25000- Ministério da Economia | 88.097.654 | |||||||||||||||
32000- Ministério de Minas e Energia | 6.325.293 | |||||||||||||||
39000- Ministério da Infraestrutura | 14.865.244 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 109.288.191 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||||||
495- Recursos do Orçamento de Investimento | 109.288.191 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 109.288.191 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | ||||||||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 94.422.947 | |||||||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 94.422.947 | |||||||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 94.422.947 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 94.422.947 | |||||||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 94.422.947 | |||||||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 0 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Economia |
| |||||||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||||||
20 - Agricultura | 4.346.952 | |||||||||||||||
23 - Comércio e Serviços | 83.750.702 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 88.097.654 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
122 - Administração Geral | 4.346.952 | |||||||||||||||
694 - Serviços Financeiros | 83.750.702 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 88.097.654 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
20 - Agricultura | 4.346.952 | |||||||||||||||
122- Administração Geral | 4.346.952 | |||||||||||||||
23 - Comércio e Serviços | 83.750.702 | |||||||||||||||
694- Serviços Financeiros | 83.750.702 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 88.097.654 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||||||
0035 - Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 88.097.654 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 88.097.654 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | ||||||||||||||||
25220 - Caixa Econômica Federal - CAIXA | 83.750.702 | |||||||||||||||
25923 - CEAGESP - Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo | 4.346.952 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 88.097.654 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 88.097.654 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 88.097.654 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | ||||||||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 88.097.654 | |||||||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 88.097.654 | |||||||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 88.097.654 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 88.097.654 | |||||||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 88.097.654 | |||||||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 0 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Economia |
| |||||||||||||||
UNIDADE: 25220 - Caixa Econômica Federal - CAIXA |
| |||||||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||||||
23 - Comércio e Serviços | 83.750.702 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 83.750.702 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
694 - Serviços Financeiros | 83.750.702 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 83.750.702 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
23 - Comércio e Serviços | 83.750.702 | |||||||||||||||
694- Serviços Financeiros | 83.750.702 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 83.750.702 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||||||
0035 - Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 83.750.702 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 83.750.702 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 83.750.702 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 83.750.702 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | ||||||||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 83.750.702 | |||||||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 83.750.702 | |||||||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 83.750.702 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 83.750.702 | |||||||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 83.750.702 | |||||||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 0 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Economia | ||||||||||||||||
UNIDADE: 25220 - Caixa Econômica Federal - CAIXA | ||||||||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | |||||||
0035 | Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 83.750.702 | ||||||||||||||
|
| Projetos |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
23 694 | 0035 15UV | Instalação de Pontos de Atendimento Bancário em São Paulo |
|
|
|
|
|
| 9.422.143 | |||||||
23 694 | 0035 15UV 0035 | Instalação de Pontos de Atendimento Bancário em São Paulo - No Estado de São Paulo |
|
|
|
|
|
| 9.422.143 | |||||||
|
| Ponto de atendimento instalado (unidade): 9 | I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 9.422.143 | |||||||
23 694 | 0035 3252 | Instalação de Pontos de Atendimento Bancário |
|
|
|
|
|
| 74.328.559 | |||||||
23 694 | 0035 3252 0015 | Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Pará |
|
|
|
|
|
| 19.498.482 | |||||||
|
| Ponto de atendimento instalado (unidade): 23 | I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 19.498.482 | |||||||
23 694 | 0035 3252 0021 | Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Maranhão |
|
|
|
|
|
| 15.960.312 | |||||||
|
| Ponto de atendimento instalado (unidade): 19 | I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 15.960.312 | |||||||
23 694 | 0035 3252 0026 | Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Pernambuco |
|
|
|
|
|
| 6.768.705 | |||||||
|
| Ponto de atendimento instalado (unidade): 8 | I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 6.768.705 | |||||||
23 694 | 0035 3252 0029 | Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado da Bahia |
|
|
|
|
|
| 2.730.536 | |||||||
|
| Ponto de atendimento instalado (unidade): 1 | I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 2.730.536 | |||||||
23 694 | 0035 3252 0031 | Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Minas Gerais |
|
|
|
|
|
| 9.306.875 | |||||||
|
| Ponto de atendimento instalado (unidade): 10 | I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 9.306.875 | |||||||
23 694 | 0035 3252 0033 | Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Rio de Janeiro |
|
|
|
|
|
| 2.845.804 | |||||||
|
| Ponto de atendimento instalado (unidade): 2 | I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 2.845.804 | |||||||
23 694 | 0035 3252 0041 | Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Paraná |
|
|
|
|
|
| 5.961.071 | |||||||
|
| Ponto de atendimento instalado (unidade): 7 | I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 5.961.071 | |||||||
23 694 | 0035 3252 0042 | Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Santa Catarina |
|
|
|
|
|
| 26.998 | |||||||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 26.998 | |||||||
23 694 | 0035 3252 0043 | Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Rio Grande do Sul |
|
|
|
|
|
| 4.653.437 | |||||||
|
| Ponto de atendimento instalado (unidade): 5 | I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 4.653.437 | |||||||
23 694 | 0035 3252 0051 | Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Mato Grosso |
|
|
|
|
|
| 6.576.339 | |||||||
|
| Ponto de atendimento instalado (unidade): 7 | I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 6.576.339 | |||||||
TOTAL – INVESTIMENTOS | 83.750.702 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Economia |
| |||||||||||||||
UNIDADE: 25923 - CEAGESP - Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo |
| |||||||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||||||
20 - Agricultura | 4.346.952 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 4.346.952 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
122 - Administração Geral | 4.346.952 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 4.346.952 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
20 - Agricultura | 4.346.952 | |||||||||||||||
122- Administração Geral | 4.346.952 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 4.346.952 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||||||
0035 - Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 4.346.952 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 4.346.952 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 4.346.952 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 4.346.952 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | ||||||||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 4.346.952 | |||||||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 4.346.952 | |||||||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 4.346.952 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 4.346.952 | |||||||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 4.346.952 | |||||||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 0 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Economia | ||||||||||||||||
UNIDADE: 25923 - CEAGESP - Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo | ||||||||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | |||||||
0035 | Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 4.346.952 | ||||||||||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
20 122 | 0035 4102 | Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos |
|
|
|
|
|
| 4.346.952 | |||||||
20 122 | 0035 4102 0035 | Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Estado de São Paulo |
|
|
|
|
|
| 4.346.952 | |||||||
|
|
| I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 4.346.952 | |||||||
TOTAL – INVESTIMENTOS | 4.346.952 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| |||||||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||||||
25 - Energia | 6.325.293 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 6.325.293 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
752 - Energia Elétrica | 6.325.293 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 6.325.293 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
25 - Energia | 6.325.293 | |||||||||||||||
752- Energia Elétrica | 6.325.293 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 6.325.293 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||||||
3001 - Energia Elétrica | 6.325.293 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 6.325.293 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | ||||||||||||||||
32364 - Transmissora Sul Litorânea de Energia S.A. - TSLE | 6.325.293 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 6.325.293 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 6.325.293 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 6.325.293 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | ||||||||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 6.325.293 | |||||||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 6.325.293 | |||||||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 6.325.293 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 6.325.293 | |||||||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 6.325.293 | |||||||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 0 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| |||||||||||||||
UNIDADE: 32364 - Transmissora Sul Litorânea de Energia S.A. - TSLE |
| |||||||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||||||
25 - Energia | 6.325.293 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 6.325.293 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
752 - Energia Elétrica | 6.325.293 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 6.325.293 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
25 - Energia | 6.325.293 | |||||||||||||||
752- Energia Elétrica | 6.325.293 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 6.325.293 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||||||
3001 - Energia Elétrica | 6.325.293 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 6.325.293 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 6.325.293 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 6.325.293 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | ||||||||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 6.325.293 | |||||||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 6.325.293 | |||||||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 6.325.293 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 6.325.293 | |||||||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 6.325.293 | |||||||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 0 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | ||||||||||||||||
UNIDADE: 32364 - Transmissora Sul Litorânea de Energia S.A. - TSLE | ||||||||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | |||||||
3001 | Energia Elétrica | 6.325.293 | ||||||||||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
25 752 | 3001 216N | Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Sul (TSLE) |
|
|
|
|
|
| 1.598.715 | |||||||
25 752 | 3001 216N 0043 | Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Sul (TSLE) - No Estado do Rio Grande do Sul |
|
|
|
|
|
| 1.598.715 | |||||||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 1.598.715 | |||||||
|
| Projetos |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
25 752 | 3001 15M8 | Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Sul (TSLE) |
|
|
|
|
|
| 4.726.578 | |||||||
25 752 | 3001 15M8 0043 | Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Sul (TSLE) - No Estado do Rio Grande do Sul |
|
|
|
|
|
| 4.726.578 | |||||||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 4.726.578 | |||||||
TOTAL – INVESTIMENTOS | 6.325.293 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
ÓRGÃO: 39000 - Ministério da Infraestrutura |
| |||||||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||||||
26 - Transporte | 14.865.244 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 14.865.244 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
784 - Transporte Hidroviário | 14.865.244 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 14.865.244 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
26 - Transporte | 14.865.244 | |||||||||||||||
784- Transporte Hidroviário | 14.865.244 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 14.865.244 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||||||
3005 - Transporte Aquaviário | 14.865.244 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 14.865.244 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | ||||||||||||||||
39212 - Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA | 365.244 | |||||||||||||||
39215 - Companhia Docas do Pará - CDP | 14.500.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 14.865.244 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 14.865.244 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 14.865.244 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
ÓRGÃO: 39000 - Ministério da Infraestrutura |
| |||||||||||||||
UNIDADE: 39212 - Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA |
| |||||||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||||||
26 - Transporte | 365.244 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 365.244 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
784 - Transporte Hidroviário | 365.244 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 365.244 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
26 - Transporte | 365.244 | |||||||||||||||
784- Transporte Hidroviário | 365.244 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 365.244 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||||||
3005 - Transporte Aquaviário | 365.244 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 365.244 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 365.244 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 365.244 | |||||||||||||||
ÓRGÃO: 39000 - Ministério da Infraestrutura | ||||||||||||||||
UNIDADE: 39212 - Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA | ||||||||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | |||||||
3005 | Transporte Aquaviário | 365.244 | ||||||||||||||
|
| Projetos |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
26 784 | 3005 143L | Adequação de Instalações de Circulação no Porto de Aratu (BA) |
|
|
|
|
|
| 365.244 | |||||||
26 784 | 3005 143L 0029 | Adequação de Instalações de Circulação no Porto de Aratu (BA) - No Estado da Bahia |
|
|
|
|
|
| 365.244 | |||||||
|
| Obra executada (percentual de execução física): 4 | I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 365.244 | |||||||
TOTAL – INVESTIMENTOS | 365.244 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
ÓRGÃO: 39000 - Ministério da Infraestrutura |
| |||||||||||||||
UNIDADE: 39215 - Companhia Docas do Pará - CDP |
| |||||||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||||||
26 - Transporte | 14.500.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 14.500.000 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
784 - Transporte Hidroviário | 14.500.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 14.500.000 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
26 - Transporte | 14.500.000 | |||||||||||||||
784- Transporte Hidroviário | 14.500.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 14.500.000 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||||||
3005 - Transporte Aquaviário | 14.500.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 14.500.000 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 14.500.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 14.500.000 | |||||||||||||||
ÓRGÃO: 39000 - Ministério da Infraestrutura | ||||||||||||||||
UNIDADE: 39215 - Companhia Docas do Pará - CDP | ||||||||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | |||||||
3005 | Transporte Aquaviário | 14.500.000 | ||||||||||||||
|
| Projetos |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
26 784 | 3005 144A | Adequação de Instalações de Acostagem, de Movimentação e Armazenagem de Cargas, no Terminal de Miramar (PA) |
|
|
|
|
|
| 789.971 | |||||||
26 784 | 3005 144A 0015 | Adequação de Instalações de Acostagem, de Movimentação e Armazenagem de Cargas, no Terminal de Miramar (PA) - No Estado do Pará |
|
|
|
|
|
| 789.971 | |||||||
|
| Obra executada (percentual de execução física): 18 | I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 789.971 | |||||||
26 784 | 3005 144K | Adequação de Instalações de Proteção à Atracação e Operação de Navios, no Porto de Vila do Conde (PA) |
|
|
|
|
|
| 9.635.129 | |||||||
26 784 | 3005 144K 0015 | Adequação de Instalações de Proteção à Atracação e Operação de Navios, no Porto de Vila do Conde (PA) - No Estado do Pará |
|
|
|
|
|
| 9.635.129 | |||||||
|
| Obra executada (percentual de execução física): 48 | I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 9.635.129 | |||||||
26 784 | 3005 144L | Adequação de Instalações de Proteção à Atracação e Operação de Navios, no Terminal de Outeiro (PA) |
|
|
|
|
|
| 1.579.943 | |||||||
26 784 | 3005 144L 0015 | Adequação de Instalações de Proteção à Atracação e Operação de Navios, no Terminal de Outeiro (PA) - No Estado do Pará |
|
|
|
|
|
| 1.579.943 | |||||||
|
| Obra executada (percentual de execução física): 99 | I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 1.579.943 | |||||||
26 784 | 3005 144W | Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Terminal de Outeiro (PA) |
|
|
|
|
|
| 1.500.000 | |||||||
26 784 | 3005 144W 0015 | Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Terminal de Outeiro (PA) - No Estado do Pará |
|
|
|
|
|
| 1.500.000 | |||||||
|
| Obra executada (percentual de execução física): 21 | I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 1.500.000 | |||||||
26 784 | 3005 15QS | Adequação de instalações de proteção à atracação e operação de navios em Santarém |
|
|
|
|
|
| 994.957 | |||||||
26 784 | 3005 15QS 0015 | Adequação de instalações de proteção à atracação e operação de navios em Santarém - No Estado do Pará |
|
|
|
|
|
| 994.957 | |||||||
|
| Obra executada (percentual de execução física): 4 | I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 994.957 | |||||||
TOTAL – INVESTIMENTOS | 14.500.000 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||||||
26- Transporte | 14.865.244 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 14.865.244 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
784- Transporte Hidroviário | 14.865.244 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 14.865.244 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
26- Transporte | 14.865.244 | |||||||||||||||
784- Transporte Hidroviário | 14.865.244 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 14.865.244 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||||||
3005- Transporte Aquaviário | 14.865.244 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 14.865.244 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR ÓRGÃO | ||||||||||||||||
39000- Ministério da Infraestrutura | 14.865.244 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 14.865.244 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||||||
495- Recursos do Orçamento de Investimento | 14.865.244 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 14.865.244 | |||||||||||||||
ÓRGÃO: 39000 - Ministério da Infraestrutura |
| |||||||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||||||
26 - Transporte | 14.865.244 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 14.865.244 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
784 - Transporte Hidroviário | 14.865.244 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 14.865.244 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
26 - Transporte | 14.865.244 | |||||||||||||||
784- Transporte Hidroviário | 14.865.244 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 14.865.244 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||||||
3005 - Transporte Aquaviário | 14.865.244 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 14.865.244 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | ||||||||||||||||
39212 - Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA | 365.244 | |||||||||||||||
39215 - Companhia Docas do Pará - CDP | 14.500.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 14.865.244 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 14.865.244 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 14.865.244 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
ÓRGÃO: 39000 - Ministério da Infraestrutura |
| |||||||||||||||
UNIDADE: 39212 - Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA |
| |||||||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||||||
26 - Transporte | 365.244 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 365.244 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
784 - Transporte Hidroviário | 365.244 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 365.244 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
26 - Transporte | 365.244 | |||||||||||||||
784- Transporte Hidroviário | 365.244 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 365.244 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||||||
3005 - Transporte Aquaviário | 365.244 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 365.244 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 365.244 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 365.244 | |||||||||||||||
ÓRGÃO: 39000 - Ministério da Infraestrutura | ||||||||||||||||
UNIDADE: 39212 - Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA | ||||||||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | |||||||
3005 | Transporte Aquaviário | 365.244 | ||||||||||||||
|
| Projetos |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
26 784 | 3005 143J | Adequação de Instalações de Acostagem, de Movimentação e Armazenagem de Cargas, no Porto de Aratu (BA) |
|
|
|
|
|
| 365.244 | |||||||
26 784 | 3005 143J 0029 | Adequação de Instalações de Acostagem, de Movimentação e Armazenagem de Cargas, no Porto de Aratu (BA) - No Estado da Bahia |
|
|
|
|
|
| 365.244 | |||||||
|
| Obra executada (percentual de execução física): 1 | I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 365.244 | |||||||
TOTAL – INVESTIMENTOS | 365.244 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
ÓRGÃO: 39000 - Ministério da Infraestrutura |
| |||||||||||||||
UNIDADE: 39215 - Companhia Docas do Pará - CDP |
| |||||||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||||||
26 - Transporte | 14.500.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 14.500.000 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
784 - Transporte Hidroviário | 14.500.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 14.500.000 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
26 - Transporte | 14.500.000 | |||||||||||||||
784- Transporte Hidroviário | 14.500.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 14.500.000 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||||||
3005 - Transporte Aquaviário | 14.500.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 14.500.000 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 14.500.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 14.500.000 | |||||||||||||||
ÓRGÃO: 39000 - Ministério da Infraestrutura | ||||||||||||||||
UNIDADE: 39215 - Companhia Docas do Pará - CDP | ||||||||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | |||||||
3005 | Transporte Aquaviário | 14.500.000 | ||||||||||||||
|
| Projetos |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
26 784 | 3005 14KJ | Implantação de Sistema de Apoio à Gestão de Tráfego de Navios |
|
|
|
|
|
| 14.500.000 | |||||||
26 784 | 3005 14KJ 0015 | Implantação de Sistema de Apoio à Gestão de Tráfego de Navios - No Estado do Pará |
|
|
|
|
|
| 14.500.000 | |||||||
|
| Sistema implantado (percentual de execução física): 72 | I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 14.500.000 | |||||||
TOTAL – INVESTIMENTOS | 14.500.000 |
*
Conteudo atualizado em 29/07/2022