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- Decreto de 23.12.2011
Abre ao Orçamento de Investimento para 2011, em favor da Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP, de empresas do Grupo PETROBRÁS e da Empresa Gerencial de Projetos Navais - EMGEPRON, crédito suplementar no valor de R$ 1.330.127.000,00, para os fins que especifica. |
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA , no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no inciso I do art. 8º da Lei nº 12.381, de 9 de fevereiro de 2011,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento de Investimento ( Lei nº 12.381, de 9 de fevereiro de 2011 ) crédito suplementar no valor de R$ 1.330.127.000,00 (um bilhão, trezentos e trinta milhões, cento e vinte e sete mil reais), em favor da Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP, de empresas do Grupo PETROBRÁS e da Empresa Gerencial de Projetos Navais - EMGEPRON, para atender à programação constante do Anexo I.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º são oriundos de cancelamento de parte de dotações aprovadas para outros projetos/atividades constantes do Anexo II.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de dezembro de 2011; 190º da Independência e 123º da República.
DILMA ROUSSEFF
Miriam Belchior
Este texto não substitui o publicado no DOU de 15.12.2011 - Edição extra
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||
| |||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES R$ 1,00 | ||
| |||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||
25 ENERGIA | 1.326.082.000 | ||
26 TRANSPORTE | 4.045.000 | ||
TOTAL - GERAL | 1.330.127.000 | ||
| |||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 528.000 | ||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 114.389.000 | ||
692 COMERCIALIZAÇÃO | 29.174.000 | ||
751 CONSERVAÇÃO DE ENERGIA | 9.790.000 | ||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 10.500.000 | ||
753 COMBUSTÍVEIS MINERAIS | 866.098.000 | ||
784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO | 21.000.000 | ||
785 TRANSPORTES ESPECIAIS | 278.648.000 | ||
TOTAL - GERAL | 1.330.127.000 | ||
| |||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES/SUBFUNCOES | |||
25 ENERGIA | 1.326.082.000 | ||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 483.000 | ||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 114.389.000 | ||
692 COMERCIALIZAÇÃO | 29.174.000 | ||
751 CONSERVAÇÃO DE ENERGIA | 9.790.000 | ||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 10.500.000 | ||
753 COMBUSTÍVEIS MINERAIS | 866.098.000 | ||
784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO | 17.000.000 | ||
785 TRANSPORTES ESPECIAIS | 278.648.000 | ||
26 TRANSPORTE | 4.045.000 | ||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 45.000 | ||
784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO | 4.000.000 | ||
TOTAL - GERAL | 1.330.127.000 | ||
| |||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||
0283 DISTRIBUIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, GÁS NATURAL, ÁLCOOL E BIOCOMBUSTÍVEIS | 29.174.000 | ||
0286 OFERTA DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL | 480.422.000 | ||
0288 REFINO DE PETRÓLEO | 189.887.000 | ||
0290 TRANSPORTE DE PETRÓLEO, DERIVADOS, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS | 257.621.000 | ||
0296 ENERGIA NAS REGIÕES SUDESTE E CENTRO-OESTE | 10.500.000 | ||
0480 PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO NAS ÁREAS DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL | 194.119.000 | ||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 114.917.000 | ||
1045 BRASIL COM TODO GÁS | 39.697.000 | ||
1046 EFICIÊNCIA ENERGÉTICA | 9.790.000 | ||
1461 VETOR LOGÍSTICO CENTRO-SUDESTE | 4.000.000 | ||
TOTAL - GERAL | 1.330.127.000 | ||
| |||
QUADRO SINTESE POR ORGAO | |||
20000 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA | 4.000.000 | ||
32000 MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA | 1.326.082.000 | ||
52000 MINISTÉRIO DA DEFESA | 45.000 | ||
TOTAL - GERAL | 1.330.127.000 | ||
| |||
ORGAO : 20000 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA | |||
| |||
| |||
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||
| |||
TOTAL DO ORGAO : R$ 4.000.000 | |||
| |||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||
26 TRANSPORTE | 4.000.000 | ||
| |||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||
784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO | 4.000.000 | ||
| |||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||
1461 VETOR LOGÍSTICO CENTRO-SUDESTE | 4.000.000 | ||
| |||
QUADRO SINTESE POR UNIDADES ORCAMENTARIAS | |||
20208 COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP | 4.000.000 | ||
| |||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 4.000.000 | ||
| |||
TOTAL | 4.000.000 | ||
| |||
ORGAO : 20000 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA | |||
UNIDADE : 20208 - COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP | |||
| |||
| |||
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||
| |||
TOTAL DA UNIDADE : R$ 4.000.000 |
| ||
| |||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||
26 TRANSPORTE | 4.000.000 | ||
| |||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||
784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO | 4.000.000 | ||
| |||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||
1461 VETOR LOGÍSTICO CENTRO-SUDESTE | 4.000.000 | ||
| |||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 4.000.000 | ||
| |||
TOTAL | 4.000.000 |
| |||||||||||||||
ORGAO : 20000 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA | |||||||||||||||
UNIDADE : 20208 - COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
| E | G | R | M | I | F |
| ||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | ||||||
|
|
| F | D |
| D |
| E |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
| |||||||||||||||
1461 VETOR LOGÍSTICO CENTRO-SUDESTE | 4.000.000 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
| ||||||
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|
|
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|
|
|
| ||||||
|
|
|
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|
|
|
|
|
| ||||||
26 784 | 1461 12LQ | REFORCO DE CAIS PARA APROFUNDAMENTO DOS BERCOS ENTRE OS ARMAZENS 12 AO 23 NO PORTO DE SANTOS (SP) |
|
|
|
|
|
| 4.000.000 | ||||||
26 784 | 1461 12LQ 0035 |
| REFORCO DE CAIS PARA APROFUNDAMENTO DOS BERCOS ENTRE OS ARMAZENS 12 AO 23 NO PORTO DE SANTOS (SP) - NO ESTADO DE SAO PAULO |
|
|
|
|
|
| 4.000.000 | |||||
|
|
| OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 4 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 4.000.000 | |||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| TOTAL - INVESTIMENTO | 4.000.000 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
ORGAO : 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
TOTAL DO ORGAO : R$ 1.326.082.000 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||||||||
25 ENERGIA | 1.326.082.000 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||||||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 483.000 | ||||||||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 114.389.000 | ||||||||||||||
692 COMERCIALIZAÇÃO | 29.174.000 | ||||||||||||||
751 CONSERVAÇÃO DE ENERGIA | 9.790.000 | ||||||||||||||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 10.500.000 | ||||||||||||||
753 COMBUSTÍVEIS MINERAIS | 866.098.000 | ||||||||||||||
784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO | 17.000.000 | ||||||||||||||
785 TRANSPORTES ESPECIAIS | 278.648.000 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||||||||
0283 DISTRIBUIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, GÁS NATURAL, ÁLCOOL E BIOCOMBUSTÍVEIS | 29.174.000 | ||||||||||||||
0286 OFERTA DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL | 480.422.000 | ||||||||||||||
0288 REFINO DE PETRÓLEO | 189.887.000 | ||||||||||||||
0290 TRANSPORTE DE PETRÓLEO, DERIVADOS, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS | 257.621.000 | ||||||||||||||
0296 ENERGIA NAS REGIÕES SUDESTE E CENTRO-OESTE | 10.500.000 | ||||||||||||||
0480 PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO NAS ÁREAS DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL | 194.119.000 | ||||||||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 114.872.000 | ||||||||||||||
1045 BRASIL COM TODO GÁS | 39.697.000 | ||||||||||||||
1046 EFICIÊNCIA ENERGÉTICA | 9.790.000 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR UNIDADES ORCAMENTARIAS | |||||||||||||||
32230 PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS | 1.203.738.000 | ||||||||||||||
32239 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - BR | 32.503.000 | ||||||||||||||
32271 TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S.A. - TBG | 1.300.000 | ||||||||||||||
32274 PETROBRAS TRANSPORTE S.A. - TRANSPETRO | 17.000.000 | ||||||||||||||
32282 PETROBRAS NETHERLANDS B.V. - PNBV | 33.558.000 | ||||||||||||||
32308 TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. - TAG | 37.897.000 | ||||||||||||||
32316 LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S.A. - LIQUIGÁS | 86.000 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 1.326.082.000 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
TOTAL | 1.326.082.000 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
ORGAO : 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA | |||||||||||||||
UNIDADE : 32230 - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
TOTAL DA UNIDADE : R$ 1.203.738.000 |
| ||||||||||||||
| |||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||||||||
25 ENERGIA | 1.203.738.000 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 111.457.000 | ||||||||||||||
751 CONSERVAÇÃO DE ENERGIA | 9.790.000 | ||||||||||||||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 10.500.000 | ||||||||||||||
753 COMBUSTÍVEIS MINERAIS | 832.540.000 | ||||||||||||||
785 TRANSPORTES ESPECIAIS | 239.451.000 | ||||||||||||||
|
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||||||||
0286 OFERTA DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL | 446.864.000 | ||||||||||||||
0288 REFINO DE PETRÓLEO | 189.887.000 | ||||||||||||||
0290 TRANSPORTE DE PETRÓLEO, DERIVADOS, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS | 240.621.000 | ||||||||||||||
0296 ENERGIA NAS REGIÕES SUDESTE E CENTRO-OESTE | 10.500.000 | ||||||||||||||
0480 PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO NAS ÁREAS DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL | 194.119.000 | ||||||||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 111.457.000 | ||||||||||||||
1045 BRASIL COM TODO GÁS | 500.000 | ||||||||||||||
1046 EFICIÊNCIA ENERGÉTICA | 9.790.000 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 1.203.738.000 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
TOTAL | 1.203.738.000 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
ORGAO : 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA | |||||||||||||||
UNIDADE : 32230 - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
| E | G | R | M | I | F |
| ||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | ||||||
|
|
| F | D |
| D |
| E |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
| |||||||||||||||
0286 OFERTA DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL | 446.864.000 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
25 753 | 0286 2D02 | DESENVOLVIMENTO DOS SISTEMAS DE PRODUCAO DE OLEO E GAS NATURAL DA BACIA DE CAMPOS |
|
|
|
|
|
| 85.278.000 | ||||||
25 753 | 0286 2D02 0030 |
| DESENVOLVIMENTO DOS SISTEMAS DE PRODUCAO DE OLEO E GAS NATURAL DA BACIA DE CAMPOS - NA REGIAO SUDESTE |
|
|
|
|
|
| 85.278.000 | |||||
|
|
| CAPACIDADE POTENCIAL INCREMENTADA (MIL BARRIS DE OLEO EQUIVALENTE/DIA) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 85.278.000 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
25 753 | 0286 2D04 | DESENVOLVIMENTO DOS SISTEMAS DE PRODUCAO DE OLEO E GAS DA BACIA DE SANTOS |
|
|
|
|
|
| 147.832.000 | ||||||
25 753 | 0286 2D04 0030 |
| DESENVOLVIMENTO DOS SISTEMAS DE PRODUCAO DE OLEO E GAS DA BACIA DE SANTOS - NA REGIAO SUDESTE |
|
|
|
|
|
| 147.832.000 | |||||
|
|
| CAPACIDADE POTENCIAL INCREMENTADA (MIL BARRIS DE OLEO EQUIVALENTE/DIA) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 147.832.000 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
25 753 | 0286 4393 | EXPLORACAO DE PETROLEO E GAS NATURAL |
|
|
|
|
|
| 213.754.000 | ||||||
25 753 | 0286 4393 0001 |
| EXPLORACAO DE PETROLEO E GAS NATURAL - NACIONAL |
|
|
|
|
|
| 213.754.000 | |||||
|
|
| POÇO EXPLORATÓRIO PERFURADO (UNIDADE) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 213.754.000 | |||||
| |||||||||||||||
0288 REFINO DE PETRÓLEO | 189.887.000 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
25 753 | 0288 4108 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DO PARQUE DE REFINO |
|
|
|
|
|
| 25.480.000 | ||||||
25 753 | 0288 4108 0001 |
| MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DO PARQUE DE REFINO - NACIONAL |
|
|
|
|
|
| 25.480.000 | |||||
|
|
| VISTORIA REALIZADA (UNIDADE) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 25.480.000 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
25 753 | 0288 1I88 | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DO SISTEMA DE PRODUCAO DA UNIDADE DE LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO DO NORDESTE - LUBNOR, EM FORTALEZA (CE) |
|
|
|
|
|
| 1.500.000 | ||||||
25 753 | 0288 1I88 0023 |
| MODERNIZACAO E ADEQUACAO DO SISTEMA DE PRODUCAO DA UNIDADE DE LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO DO NORDESTE - LUBNOR, EM FORTALEZA (CE) - NO ESTADO DO CEARA |
|
|
|
|
|
| 1.500.000 | |||||
|
|
| REFINARIA ADAPTADA (% DE EXECUCAO FISICA) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 1.500.000 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
25 753 | 0288 119J | IMPLANTACAO DA REFINARIA PREMIUM II, NO ESTADO DO CEARA |
|
|
|
|
|
| 1.691.000 | ||||||
25 753 | 0288 119J 0023 |
| IMPLANTACAO DA REFINARIA PREMIUM II, NO ESTADO DO CEARA - NO ESTADO DO CEARA |
|
|
|
|
|
| 1.691.000 | |||||
|
|
| REFINARIA IMPLANTADA (% DE EXECUCAO FISICA) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 1.691.000 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
25 753 | 0288 125M | IMPLANTACAO DA REFINARIA POTIGUAR CLARA CAMARAO (RN) |
|
|
|
|
|
| 26.216.000 | ||||||
25 753 | 0288 125M 0024 |
| IMPLANTACAO DA REFINARIA POTIGUAR CLARA CAMARAO (RN) - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE |
|
|
|
|
|
| 26.216.000 | |||||
|
|
| OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 26.216.000 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
25 753 | 0288 3143 | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DO SISTEMA DE PRODUCAO DA REFINARIA GABRIEL PASSOS - REGAP, EM BETIM (MG) |
|
|
|
|
|
| 30.000.000 | ||||||
25 753 | 0288 3143 0031 |
| MODERNIZACAO E ADEQUACAO DO SISTEMA DE PRODUCAO DA REFINARIA GABRIEL PASSOS - REGAP, EM BETIM (MG) - NO ESTADO DE MINAS GERAIS |
|
|
|
|
|
| 30.000.000 | |||||
|
|
| REFINARIA ADAPTADA (% DE EXECUCAO FISICA) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 30.000.000 | |||||
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|
|
|
|
|
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| ||||||
25 753 | 0288 3155 | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DO SISTEMA DE PRODUCAO DA REFINARIA DE PAULINIA - REPLAN, EM PAULINIA (SP) |
|
|
|
|
|
| 60.000.000 | ||||||
25 753 | 0288 3155 0035 |
| MODERNIZACAO E ADEQUACAO DO SISTEMA DE PRODUCAO DA REFINARIA DE PAULINIA - REPLAN, EM PAULINIA (SP) - NO ESTADO DE SAO PAULO |
|
|
|
|
|
| 60.000.000 | |||||
|
|
| REFINARIA ADAPTADA (% DE EXECUCAO FISICA) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 60.000.000 | |||||
|
|
|
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|
|
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| ||||||
25 753 | 0288 3157 | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DO SISTEMA DE PRODUCAO DA REFINARIA DE CAPUAVA - RECAP, EM MAUA (SP) |
|
|
|
|
|
| 45.000.000 | ||||||
25 753 | 0288 3157 0035 |
| MODERNIZACAO E ADEQUACAO DO SISTEMA DE PRODUCAO DA REFINARIA DE CAPUAVA - RECAP, EM MAUA (SP) - NO ESTADO DE SAO PAULO |
|
|
|
|
|
| 45.000.000 | |||||
|
|
| REFINARIA ADAPTADA (% DE EXECUCAO FISICA) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 45.000.000 | |||||
| |||||||||||||||
0290 TRANSPORTE DE PETRÓLEO, DERIVADOS, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS | 240.621.000 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
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|
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| ||||||
|
| PROJETOS |
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| ||||||
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| ||||||
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| ||||||
25 753 | 0290 10TF | AMPLIACAO DA CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO DE GAS NATURAL NO TERMINAL DE CABIUNAS (RJ), DE 13,5 MM M3/DIA PARA 22,8 MM M3/DIA |
|
|
|
|
|
| 1.670.000 | ||||||
25 753 | 0290 10TF 0033 |
| AMPLIACAO DA CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO DE GAS NATURAL NO TERMINAL DE CABIUNAS (RJ), DE 13,5 MM M3/DIA PARA 22,8 MM M3/DIA - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
|
|
|
|
|
| 1.670.000 | |||||
|
|
| OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 1.670.000 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
25 785 | 0290 1C22 | AMPLIACAO DA CAPACIDADE DO SISTEMA DE ESCOAMENTO DE PETROLEO E DERIVADOS DA REFINARIA DE PAULINIA - REPLAN PARA 63.000 M3/DIA, EM PAULINIA (SP) |
|
|
|
|
|
| 5.501.000 | ||||||
25 785 | 0290 1C22 0035 |
| AMPLIACAO DA CAPACIDADE DO SISTEMA DE ESCOAMENTO DE PETROLEO E DERIVADOS DA REFINARIA DE PAULINIA - REPLAN PARA 63.000 M3/DIA, EM PAULINIA (SP) - NO ESTADO DE SAO PAULO |
|
|
|
|
|
| 5.501.000 | |||||
|
|
| OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 5.501.000 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
25 785 | 0290 1C24 | AMPLIACAO DA CAPACIDADE DO SISTEMA DE ESCOAMENTO DE PETROLEO E DERIVADOS DA REFINARIA ALBERTO PASQUALINI - REFAP PARA 30.000 M3/DIA, EM CANOAS (RS) |
|
|
|
|
|
| 640.000 | ||||||
25 785 | 0290 1C24 0043 |
| AMPLIACAO DA CAPACIDADE DO SISTEMA DE ESCOAMENTO DE PETROLEO E DERIVADOS DA REFINARIA ALBERTO PASQUALINI - REFAP PARA 30.000 M3/DIA, EM CANOAS (RS) - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
|
|
|
|
|
| 640.000 | |||||
|
|
| OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 640.000 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
25 785 | 0290 1I92 | CONTRUCAO DE PIER EM SAO SEBASTIAO, PARA NAVIOS DE ATE 150 MIL TPB, E DE DUTO ASSOCIADO, COM APROXIMADAMENTE 130 KM, ATE GUARAREMA (OSVAT 2 - PETROLEO) - (SP) |
|
|
|
|
|
| 76.782.000 | ||||||
25 785 | 0290 1I92 0035 |
| CONTRUCAO DE PIER EM SAO SEBASTIAO, PARA NAVIOS DE ATE 150 MIL TPB, E DE DUTO ASSOCIADO, COM APROXIMADAMENTE 130 KM, ATE GUARAREMA (OSVAT 2 - PETROLEO) - (SP) - NO ESTADO DE SAO PAULO |
|
|
|
|
|
| 76.782.000 | |||||
|
|
| OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 76.782.000 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
25 785 | 0290 11SW | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ESCOAMENTO DE ALCOOL (RIBEIRAO PRETO-SP / REPLAN / ILHA DAGUA-RJ) |
|
|
|
|
|
| 31.523.000 | ||||||
25 785 | 0290 11SW 0030 |
| IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ESCOAMENTO DE ALCOOL (RIBEIRAO PRETO-SP / REPLAN / ILHA DAGUA-RJ) - NA REGIAO SUDESTE |
|
|
|
|
|
| 31.523.000 | |||||
|
|
| OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 31.523.000 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
25 785 | 0290 111R | AMPLIACAO DA CAPACIDADE DE ESCOAMENTO DE GLP, DE 0,5 MM T/ANO PARA 1,6 MM T/ANO, ATRAVES DOS TERMINAIS DA ILHA REDONDA E DA ILHA COMPRIDA (RJ) |
|
|
|
|
|
| 70.901.000 | ||||||
25 785 | 0290 111R 0033 |
| AMPLIACAO DA CAPACIDADE DE ESCOAMENTO DE GLP, DE 0,5 MM T/ANO PARA 1,6 MM T/ANO, ATRAVES DOS TERMINAIS DA ILHA REDONDA E DA ILHA COMPRIDA (RJ) - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
|
|
|
|
|
| 70.901.000 | |||||
|
|
| OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 70.901.000 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
25 785 | 0290 111S | IMPLANTACAO DE TERMINAL, EM BARRA DO RIACHO (ES), PARA AMPLIACAO DA CAPACIDADE DE ESCOAMENTO DE GLP E C5+, DE 1,3 MM M3/DIA PARA 18,0 MM M3/DIA |
|
|
|
|
|
| 53.604.000 | ||||||
25 785 | 0290 111S 0032 |
| IMPLANTACAO DE TERMINAL, EM BARRA DO RIACHO (ES), PARA AMPLIACAO DA CAPACIDADE DE ESCOAMENTO DE GLP E C5+, DE 1,3 MM M3/DIA PARA 18,0 MM M3/DIA - NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO |
|
|
|
|
|
| 53.604.000 | |||||
|
|
| OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 53.604.000 | |||||
| |||||||||||||||
0296 ENERGIA NAS REGIÕES SUDESTE E CENTRO-OESTE | 10.500.000 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
|
|
|
|
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|
|
| ||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
| ||||||
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|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
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| ||||||
25 752 | 0296 20DJ | AMPLIACAO DA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA NA REGIAO SUDESTE |
|
|
|
|
|
| 10.500.000 | ||||||
25 752 | 0296 20DJ 0030 |
| AMPLIACAO DA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA NA REGIAO SUDESTE - NA REGIAO SUDESTE |
|
|
|
|
|
| 10.500.000 | |||||
|
|
| FASE PREPARATÓRIA REALIZADA (% DE EXECUCAO) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 10.500.000 | |||||
| |||||||||||||||
0480 PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO NAS ÁREAS DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL | 194.119.000 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
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|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
25 753 | 0480 2763 | PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO NAS ATIVIDADES DE GAS NATURAL |
|
|
|
|
|
| 3.000.000 | ||||||
25 753 | 0480 2763 0001 |
| PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO NAS ATIVIDADES DE GAS NATURAL - NACIONAL |
|
|
|
|
|
| 3.000.000 | |||||
|
|
| PESQUISA REALIZADA (UNIDADE) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 3.000.000 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
25 753 | 0480 4112 | PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO NAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO |
|
|
|
|
|
| 191.119.000 | ||||||
25 753 | 0480 4112 0001 |
| PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO NAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO - NACIONAL |
|
|
|
|
|
| 191.119.000 | |||||
|
|
| PESQUISA REALIZADA (UNIDADE) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 191.119.000 | |||||
| |||||||||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 111.457.000 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
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|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
25 126 | 0807 4103 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO |
|
|
|
|
|
| 111.457.000 | ||||||
25 126 | 0807 4103 0001 |
| MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NACIONAL |
|
|
|
|
|
| 111.457.000 | |||||
|
|
|
| I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 111.457.000 | |||||
| |||||||||||||||
1045 BRASIL COM TODO GÁS | 500.000 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
25 785 | 1045 12HM | OBRAS COMPLEMENTARES DO GASODUTO LAGOA PARDA - VITORIA (ES) |
|
|
|
|
|
| 500.000 | ||||||
25 785 | 1045 12HM 0032 |
| OBRAS COMPLEMENTARES DO GASODUTO LAGOA PARDA - VITORIA (ES) - NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO |
|
|
|
|
|
| 500.000 | |||||
|
|
| OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 500.000 | |||||
| |||||||||||||||
1046 EFICIÊNCIA ENERGÉTICA | 9.790.000 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
25 751 | 1046 4394 | IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE RACIONALIZACAO DO USO DA ENERGIA NAS ATIVIDADES DA PETROBRAS |
|
|
|
|
|
| 9.790.000 | ||||||
25 751 | 1046 4394 0001 |
| IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE RACIONALIZACAO DO USO DA ENERGIA NAS ATIVIDADES DA PETROBRAS - NACIONAL |
|
|
|
|
|
| 9.790.000 | |||||
|
|
| SISTEMA IMPLANTADO (UNIDADE) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 9.790.000 | |||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| TOTAL - INVESTIMENTO | 1.203.738.000 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
ORGAO : 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA | |||||||||||||||
UNIDADE : 32239 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - BR | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
TOTAL DA UNIDADE : R$ 32.503.000 |
| ||||||||||||||
| |||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||||||||
25 ENERGIA | 32.503.000 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||||||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 397.000 | ||||||||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 2.932.000 | ||||||||||||||
692 COMERCIALIZAÇÃO | 29.174.000 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||||||||
0283 DISTRIBUIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, GÁS NATURAL, ÁLCOOL E BIOCOMBUSTÍVEIS | 29.174.000 | ||||||||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 3.329.000 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 32.503.000 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
TOTAL | 32.503.000 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
ORGAO : 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA | |||||||||||||||
UNIDADE : 32239 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - BR | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
| E | G | R | M | I | F |
| ||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | ||||||
|
|
| F | D |
| D |
| E |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
| |||||||||||||||
0283 DISTRIBUIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, GÁS NATURAL, ÁLCOOL E BIOCOMBUSTÍVEIS | 29.174.000 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
25 692 | 0283 2787 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DE DISTRIBUICAO DE DERIVADOS DE PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS |
|
|
|
|
|
| 25.087.000 | ||||||
25 692 | 0283 2787 0001 |
| MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DE DISTRIBUICAO DE DERIVADOS DE PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS - NACIONAL |
|
|
|
|
|
| 25.087.000 | |||||
|
|
| VISTORIA REALIZADA (UNIDADE) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 25.087.000 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
25 692 | 0283 2809 | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE PROTECAO AMBIENTAL, DE SEGURANCA INDUSTRIAL E DE SAUDE OCUPACIONAL NO SEGMENTO DE DISTRIBUICAO DE DERIVADOS DE PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS |
|
|
|
|
|
| 4.087.000 | ||||||
25 692 | 0283 2809 0001 |
| MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE PROTECAO AMBIENTAL, DE SEGURANCA INDUSTRIAL E DE SAUDE OCUPACIONAL NO SEGMENTO DE DISTRIBUICAO DE DERIVADOS DE PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS - NACIONAL |
|
|
|
|
|
| 4.087.000 | |||||
|
|
| VISTORIA REALIZADA (UNIDADE) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 4.087.000 | |||||
| |||||||||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 3.329.000 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
25 122 | 0807 4101 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS |
|
|
|
|
|
| 397.000 | ||||||
25 122 | 0807 4101 0001 |
| MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS - NACIONAL |
|
|
|
|
|
| 397.000 | |||||
|
|
|
| I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 397.000 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
25 126 | 0807 4103 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO |
|
|
|
|
|
| 2.932.000 | ||||||
25 126 | 0807 4103 0001 |
| MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NACIONAL |
|
|
|
|
|
| 2.932.000 | |||||
|
|
|
| I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 2.932.000 | |||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| TOTAL - INVESTIMENTO | 32.503.000 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
ORGAO : 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA | |||||||||||||||
UNIDADE : 32271 - TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S.A. - TBG | |||||||||||||||
|
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
TOTAL DA UNIDADE : R$ 1.300.000 |
| ||||||||||||||
| |||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||||||||
25 ENERGIA | 1.300.000 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||||||||
785 TRANSPORTES ESPECIAIS | 1.300.000 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||||||||
1045 BRASIL COM TODO GÁS | 1.300.000 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 1.300.000 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
TOTAL | 1.300.000 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
ORGAO : 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA | |||||||||||||||
UNIDADE : 32271 - TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S.A. - TBG | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | ||||||||||||||
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| E | G | R | M | I | F |
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FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | ||||||
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| F | D |
| D |
| E |
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1045 BRASIL COM TODO GÁS | 1.300.000 | ||||||||||||||
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| ATIVIDADES |
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| ||||||
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25 785 | 1045 8022 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE DUTOVIARIO DE GAS NATURAL |
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| 1.300.000 | ||||||
25 785 | 1045 8022 0001 |
| MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE DUTOVIARIO DE GAS NATURAL - NACIONAL |
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|
| 1.300.000 | |||||
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|
| VISTORIA REALIZADA (UNIDADE) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 1.300.000 | |||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| TOTAL - INVESTIMENTO | 1.300.000 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
ORGAO : 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA | |||||||||||||||
UNIDADE : 32274 - PETROBRAS TRANSPORTE S.A. - TRANSPETRO | |||||||||||||||
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| |||||||||||||||
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
TOTAL DA UNIDADE : R$ 17.000.000 |
| ||||||||||||||
| |||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||||||||
25 ENERGIA | 17.000.000 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||||||||
784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO | 17.000.000 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||||||||
0290 TRANSPORTE DE PETRÓLEO, DERIVADOS, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS | 17.000.000 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 17.000.000 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
TOTAL | 17.000.000 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
ORGAO : 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA | |||||||||||||||
UNIDADE : 32274 - PETROBRAS TRANSPORTE S.A. - TRANSPETRO | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
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| ||||||
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| E | G | R | M | I | F |
| ||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | ||||||
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| F | D |
| D |
| E |
| ||||||
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| |||||||||||||||
0290 TRANSPORTE DE PETRÓLEO, DERIVADOS, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS | 17.000.000 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
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| ||||||
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| ATIVIDADES |
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| ||||||
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| ||||||
25 784 | 0290 2B38 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE EMBARCACOES |
|
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|
|
| 15.000.000 | ||||||
25 784 | 0290 2B38 0001 |
| MANUTENCAO E ADEQUACAO DE EMBARCACOES - NACIONAL |
|
|
|
|
|
| 15.000.000 | |||||
|
|
| VISTORIA REALIZADA (UNIDADE) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 15.000.000 | |||||
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| ||||||
|
| PROJETOS |
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| ||||||
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| ||||||
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| ||||||
25 784 | 0290 125Q | CONSTRUCAO DE BARCACAS E EMPURRADORES PARA MOVIMENTACAO DE ETANOL NA HIDROVIA TIETE - PARANA |
|
|
|
|
|
| 2.000.000 | ||||||
25 784 | 0290 125Q 0001 |
| CONSTRUCAO DE BARCACAS E EMPURRADORES PARA MOVIMENTACAO DE ETANOL NA HIDROVIA TIETE - PARANA - NACIONAL |
|
|
|
|
|
| 2.000.000 | |||||
|
|
| COMBOIO CONSTRUÍDO (% DE EXECUCAO FISICA) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 2.000.000 | |||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| TOTAL - INVESTIMENTO | 17.000.000 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
ORGAO : 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA | |||||||||||||||
UNIDADE : 32282 - PETROBRAS NETHERLANDS B.V. - PNBV | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
TOTAL DA UNIDADE : R$ 33.558.000 |
| ||||||||||||||
| |||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||||||||
25 ENERGIA | 33.558.000 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||||||||
753 COMBUSTÍVEIS MINERAIS | 33.558.000 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||||||||
0286 OFERTA DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL | 33.558.000 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 33.558.000 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
TOTAL | 33.558.000 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
ORGAO : 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA | |||||||||||||||
UNIDADE : 32282 - PETROBRAS NETHERLANDS B.V. - PNBV | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
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| ||||||
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|
| E | G | R | M | I | F |
| ||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | ||||||
|
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| F | D |
| D |
| E |
| ||||||
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| |||||||||||||||
0286 OFERTA DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL | 33.558.000 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
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| ||||||
|
| ATIVIDADES |
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| ||||||
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| ||||||
25 753 | 0286 4109 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA DE EXPLORACAO E PRODUCAO DE OLEO E GAS NATURAL |
|
|
|
|
|
| 13.592.000 | ||||||
25 753 | 0286 4109 0002 |
| MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA DE EXPLORACAO E PRODUCAO DE OLEO E GAS NATURAL - NO EXTERIOR |
|
|
|
|
|
| 13.592.000 | |||||
|
|
| UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 13.592.000 | |||||
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| ||||||
|
| PROJETOS |
|
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| ||||||
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| ||||||
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| ||||||
25 753 | 0286 117Q | CONSTRUCAO DE UNIDADES ESTACIONARIAS DE PRODUCAO III (PERIODO: 2008 - 2016) |
|
|
|
|
|
| 19.966.000 | ||||||
25 753 | 0286 117Q 0002 |
| CONSTRUCAO DE UNIDADES ESTACIONARIAS DE PRODUCAO III (PERIODO: 2008 - 2016) - NO EXTERIOR |
|
|
|
|
|
| 19.966.000 | |||||
|
|
| UNIDADE CONSTRUÍDA (% DE EXECUCAO FISICA) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 19.966.000 | |||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| TOTAL - INVESTIMENTO | 33.558.000 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
ORGAO : 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA | |||||||||||||||
UNIDADE : 32308 - TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. - TAG | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
TOTAL DA UNIDADE : R$ 37.897.000 |
| ||||||||||||||
| |||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||||||||
25 ENERGIA | 37.897.000 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||||||||
785 TRANSPORTES ESPECIAIS | 37.897.000 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||||||||
1045 BRASIL COM TODO GÁS | 37.897.000 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 37.897.000 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
TOTAL | 37.897.000 | ||||||||||||||
|
ORGAO : 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA | |||||||||||||||
UNIDADE : 32308 - TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. - TAG | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
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|
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|
|
|
|
| ||||||
|
|
| E | G | R | M | I | F |
| ||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | ||||||
|
|
| F | D |
| D |
| E |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
| |||||||||||||||
1045 BRASIL COM TODO GÁS | 37.897.000 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
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|
|
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| ||||||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
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|
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|
|
|
|
| ||||||
25 785 | 1045 1C51 | IMPLANTACAO DO GASODUTO CACIMBAS - VITORIA (ES) COM 128 KM |
|
|
|
|
|
| 51.000 | ||||||
25 785 | 1045 1C51 0030 |
| IMPLANTACAO DO GASODUTO CACIMBAS - VITORIA (ES) COM 128 KM - NA REGIAO SUDESTE |
|
|
|
|
|
| 51.000 | |||||
|
|
| GASODUTO IMPLANTADO (% DE EXECUCAO FISICA) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 51.000 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
25 785 | 1045 12AX | AMPLIACAO DA MALHA DE GASODUTOS DA REGIAO NORDESTE |
|
|
|
|
|
| 37.846.000 | ||||||
25 785 | 1045 12AX 0020 |
| AMPLIACAO DA MALHA DE GASODUTOS DA REGIAO NORDESTE - NA REGIAO NORDESTE |
|
|
|
|
|
| 37.846.000 | |||||
|
|
| OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 37.846.000 | |||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| TOTAL - INVESTIMENTO | 37.897.000 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
ORGAO : 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA | |||||||||||||||
UNIDADE : 32316 - LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S.A. - LIQUIGÁS | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
TOTAL DA UNIDADE : R$ 86.000 |
| ||||||||||||||
| |||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||||||||
25 ENERGIA | 86.000 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||||||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 86.000 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 86.000 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 86.000 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
TOTAL | 86.000 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
ORGAO : 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA | |||||||||||||||
UNIDADE : 32316 - LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S.A. - LIQUIGÁS | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
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| ||||||
|
|
| E | G | R | M | I | F |
| ||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | ||||||
|
|
| F | D |
| D |
| E |
| ||||||
|
|
|
|
|
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| ||||||
| |||||||||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 86.000 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
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| ||||||
|
| ATIVIDADES |
|
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| ||||||
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|
| ||||||
|
|
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|
|
|
|
| ||||||
25 122 | 0807 4102 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
|
|
|
|
|
| 86.000 | ||||||
25 122 | 0807 4102 0001 |
| MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NACIONAL |
|
|
|
|
|
| 86.000 | |||||
|
|
|
| I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 86.000 | |||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| TOTAL - INVESTIMENTO | 86.000 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
ORGAO : 52000 - MINISTÉRIO DA DEFESA | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
TOTAL DO ORGAO : R$ 45.000 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||||||||
26 TRANSPORTE | 45.000 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||||||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 45.000 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 45.000 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR UNIDADES ORCAMENTARIAS | |||||||||||||||
52231 EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS - EMGEPRON | 45.000 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 45.000 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
TOTAL | 45.000 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
ORGAO : 52000 - MINISTÉRIO DA DEFESA | |||||||||||||||
UNIDADE : 52231 - EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS - EMGEPRON | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
TOTAL DA UNIDADE : R$ 45.000 |
| ||||||||||||||
| |||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||||||||
26 TRANSPORTE | 45.000 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||||||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 45.000 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 45.000 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 45.000 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
TOTAL | 45.000 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
ORGAO : 52000 - MINISTÉRIO DA DEFESA | |||||||||||||||
UNIDADE : 52231 - EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS - EMGEPRON | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
| E | G | R | M | I | F |
| ||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | ||||||
|
|
| F | D |
| D |
| E |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
| |||||||||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 45.000 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
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| ||||||
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|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
26 122 | 0807 4102 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
|
|
|
|
|
| 45.000 | ||||||
26 122 | 0807 4102 0033 |
| MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
|
|
|
|
|
| 45.000 | |||||
|
|
|
| I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 45.000 | |||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| TOTAL - INVESTIMENTO | 45.000 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||
| |||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES R$ 1,00 | ||
| |||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||
25 ENERGIA | 1.326.082.000 | ||
26 TRANSPORTE | 4.045.000 | ||
TOTAL - GERAL | 1.330.127.000 | ||
| |||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 737.000 | ||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 45.000 | ||
692 COMERCIALIZAÇÃO | 31.766.000 | ||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 6.620.000 | ||
753 COMBUSTÍVEIS MINERAIS | 1.111.454.000 | ||
754 BIOCOMBUSTÍVEIS | 17.000.000 | ||
784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO | 21.000.000 | ||
785 TRANSPORTES ESPECIAIS | 141.505.000 | ||
TOTAL - GERAL | 1.330.127.000 | ||
| |||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES/SUBFUNCOES | |||
25 ENERGIA | 1.326.082.000 | ||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 737.000 | ||
692 COMERCIALIZAÇÃO | 31.766.000 | ||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 6.620.000 | ||
753 COMBUSTÍVEIS MINERAIS | 1.111.454.000 | ||
754 BIOCOMBUSTÍVEIS | 17.000.000 | ||
784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO | 17.000.000 | ||
785 TRANSPORTES ESPECIAIS | 141.505.000 | ||
26 TRANSPORTE | 4.045.000 | ||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 45.000 | ||
784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO | 4.000.000 | ||
TOTAL - GERAL | 1.330.127.000 | ||
| |||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||
0283 DISTRIBUIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, GÁS NATURAL, ÁLCOOL E BIOCOMBUSTÍVEIS | 31.852.000 | ||
0285 INDÚSTRIA PETROQUÍMICA | 11.000.000 | ||
0286 OFERTA DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL | 424.105.000 | ||
0288 REFINO DE PETRÓLEO | 556.461.000 | ||
0290 TRANSPORTE DE PETRÓLEO, DERIVADOS, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS | 114.591.000 | ||
0476 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DO SETOR DE ENERGIA | 6.620.000 | ||
0480 PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO NAS ÁREAS DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL | 141.519.000 | ||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 782.000 | ||
1045 BRASIL COM TODO GÁS | 39.197.000 | ||
1461 VETOR LOGÍSTICO CENTRO-SUDESTE | 4.000.000 | ||
TOTAL - GERAL | 1.330.127.000 | ||
| |||
QUADRO SINTESE POR ORGAO | |||
20000 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA | 4.000.000 | ||
32000 MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA | 1.326.082.000 | ||
52000 MINISTÉRIO DA DEFESA | 45.000 | ||
TOTAL - GERAL | 1.330.127.000 | ||
| |||
ORGAO : 20000 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA | |||
| |||
| |||
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||
| |||
TOTAL DO ORGAO : R$ 4.000.000 | |||
| |||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||
26 TRANSPORTE | 4.000.000 | ||
| |||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||
784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO | 4.000.000 | ||
| |||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||
1461 VETOR LOGÍSTICO CENTRO-SUDESTE | 4.000.000 | ||
| |||
QUADRO SINTESE POR UNIDADES ORCAMENTARIAS | |||
20208 COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP | 4.000.000 | ||
| |||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 4.000.000 | ||
| |||
TOTAL | 4.000.000 | ||
| |||
ORGAO : 20000 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA | |||
UNIDADE : 20208 - COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP | |||
| |||
| |||
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||
| |||
TOTAL DA UNIDADE : R$ 4.000.000 |
| ||
| |||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||
26 TRANSPORTE | 4.000.000 | ||
| |||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||
784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO | 4.000.000 | ||
| |||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||
1461 VETOR LOGÍSTICO CENTRO-SUDESTE | 4.000.000 | ||
| |||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 4.000.000 | ||
| |||
TOTAL | 4.000.000 |
ORGAO : 20000 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA | |||||||||||||||
UNIDADE : 20208 - COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
| E | G | R | M | I | F |
| ||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | ||||||
|
|
| F | D |
| D |
| E |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
| |||||||||||||||
1461 VETOR LOGÍSTICO CENTRO-SUDESTE | 4.000.000 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
26 784 | 1461 12LS | CONSTRUCAO DE 2 PIERES DE ATRACACAO E DE PONTE DE ACESSO NO TERMINAL DA ALAMOA NO PORTO DE SANTOS (SP) |
|
|
|
|
|
| 4.000.000 | ||||||
26 784 | 1461 12LS 0035 |
| CONSTRUCAO DE 2 PIERES DE ATRACACAO E DE PONTE DE ACESSO NO TERMINAL DA ALAMOA NO PORTO DE SANTOS (SP) - NO ESTADO DE SAO PAULO |
|
|
|
|
|
| 4.000.000 | |||||
|
|
| OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 6 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 4.000.000 | |||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| TOTAL - INVESTIMENTO | 4.000.000 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
ORGAO : 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
TOTAL DO ORGAO : R$ 1.326.082.000 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||||||||
25 ENERGIA | 1.326.082.000 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||||||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 737.000 | ||||||||||||||
692 COMERCIALIZAÇÃO | 31.766.000 | ||||||||||||||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 6.620.000 | ||||||||||||||
753 COMBUSTÍVEIS MINERAIS | 1.111.454.000 | ||||||||||||||
754 BIOCOMBUSTÍVEIS | 17.000.000 | ||||||||||||||
784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO | 17.000.000 | ||||||||||||||
785 TRANSPORTES ESPECIAIS | 141.505.000 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||||||||
0283 DISTRIBUIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, GÁS NATURAL, ÁLCOOL E BIOCOMBUSTÍVEIS | 31.852.000 | ||||||||||||||
0285 INDÚSTRIA PETROQUÍMICA | 11.000.000 | ||||||||||||||
0286 OFERTA DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL | 424.105.000 | ||||||||||||||
0288 REFINO DE PETRÓLEO | 556.461.000 | ||||||||||||||
0290 TRANSPORTE DE PETRÓLEO, DERIVADOS, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS | 114.591.000 | ||||||||||||||
0476 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DO SETOR DE ENERGIA | 6.620.000 | ||||||||||||||
0480 PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO NAS ÁREAS DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL | 141.519.000 | ||||||||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 737.000 | ||||||||||||||
1045 BRASIL COM TODO GÁS | 39.197.000 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR UNIDADES ORCAMENTARIAS | |||||||||||||||
32230 PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS | 1.203.738.000 | ||||||||||||||
32239 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - BR | 32.503.000 | ||||||||||||||
32271 TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S.A. - TBG | 1.300.000 | ||||||||||||||
32274 PETROBRAS TRANSPORTE S.A. - TRANSPETRO | 17.000.000 | ||||||||||||||
32282 PETROBRAS NETHERLANDS B.V. - PNBV | 33.558.000 | ||||||||||||||
32308 TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. - TAG | 37.897.000 | ||||||||||||||
32316 LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S.A. - LIQUIGÁS | 86.000 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 1.326.082.000 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
TOTAL | 1.326.082.000 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
ORGAO : 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA | |||||||||||||||
UNIDADE : 32230 - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
TOTAL DA UNIDADE : R$ 1.203.738.000 |
| ||||||||||||||
| |||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||||||||
25 ENERGIA | 1.203.738.000 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||||||||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 6.620.000 | ||||||||||||||
753 COMBUSTÍVEIS MINERAIS | 1.077.810.000 | ||||||||||||||
754 BIOCOMBUSTÍVEIS | 17.000.000 | ||||||||||||||
785 TRANSPORTES ESPECIAIS | 102.308.000 | ||||||||||||||
|
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||||||||
0285 INDÚSTRIA PETROQUÍMICA | 11.000.000 | ||||||||||||||
0286 OFERTA DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL | 390.547.000 | ||||||||||||||
0288 REFINO DE PETRÓLEO | 556.461.000 | ||||||||||||||
0290 TRANSPORTE DE PETRÓLEO, DERIVADOS, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS | 97.591.000 | ||||||||||||||
0476 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DO SETOR DE ENERGIA | 6.620.000 | ||||||||||||||
0480 PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO NAS ÁREAS DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL | 141.519.000 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 1.203.738.000 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
TOTAL | 1.203.738.000 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
ORGAO : 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA | |||||||||||||||
UNIDADE : 32230 - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
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|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
| E | G | R | M | I | F |
| ||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | ||||||
|
|
| F | D |
| D |
| E |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
| |||||||||||||||
0285 INDÚSTRIA PETROQUÍMICA | 11.000.000 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
25 753 | 0285 12NF | IMPLANTACAO DE UNIDADE DE PRODUCAO DE AMONIA COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 520 MIL T/ANO |
|
|
|
|
|
| 11.000.000 | ||||||
25 753 | 0285 12NF 0031 |
| IMPLANTACAO DE UNIDADE DE PRODUCAO DE AMONIA COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 520 MIL T/ANO - NO ESTADO DE MINAS GERAIS |
|
|
|
|
|
| 11.000.000 | |||||
|
|
| OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 11.000.000 | |||||
| |||||||||||||||
0286 OFERTA DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL | 390.547.000 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
25 753 | 0286 2759 | MANUTENCAO E RECUPERACAO DOS SISTEMAS DE PRODUCAO DE OLEO E GAS NATURAL NA REGIAO SUDESTE |
|
|
|
|
|
| 52.249.000 | ||||||
25 753 | 0286 2759 0030 |
| MANUTENCAO E RECUPERACAO DOS SISTEMAS DE PRODUCAO DE OLEO E GAS NATURAL NA REGIAO SUDESTE - NA REGIAO SUDESTE |
|
|
|
|
|
| 52.249.000 | |||||
|
|
|
| I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 52.249.000 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
25 753 | 0286 2761 | MANUTENCAO E RECUPERACAO DOS SISTEMAS DE PRODUCAO DE OLEO E GAS NATURAL NA REGIAO NORDESTE |
|
|
|
|
|
| 164.435.000 | ||||||
25 753 | 0286 2761 0020 |
| MANUTENCAO E RECUPERACAO DOS SISTEMAS DE PRODUCAO DE OLEO E GAS NATURAL NA REGIAO NORDESTE - NA REGIAO NORDESTE |
|
|
|
|
|
| 164.435.000 | |||||
|
|
|
| I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 164.435.000 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
25 753 | 0286 4109 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA DE EXPLORACAO E PRODUCAO DE OLEO E GAS NATURAL |
|
|
|
|
|
| 90.292.000 | ||||||
25 753 | 0286 4109 0001 |
| MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA DE EXPLORACAO E PRODUCAO DE OLEO E GAS NATURAL - NACIONAL |
|
|
|
|
|
| 90.292.000 | |||||
|
|
| UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 90.292.000 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
25 753 | 0286 4237 | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE SEGURANCA, DE PROTECAO AMBIENTAL E DE SAUDE OCUPACIONAL NAS ATIVIDADES DE EXPLORACAO E PRODUCAO DE PETROLEO E GAS NATURAL |
|
|
|
|
|
| 83.571.000 | ||||||
25 753 | 0286 4237 0001 |
| MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE SEGURANCA, DE PROTECAO AMBIENTAL E DE SAUDE OCUPACIONAL NAS ATIVIDADES DE EXPLORACAO E PRODUCAO DE PETROLEO E GAS NATURAL - NACIONAL |
|
|
|
|
|
| 83.571.000 | |||||
|
|
|
| I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 83.571.000 | |||||
| |||||||||||||||
0288 REFINO DE PETRÓLEO | 556.461.000 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
25 753 | 0288 12O9 | IMPLANTACAO DE REFINARIA NO COMPLEXO PETROQUIMICO DO RIO DE JANEIRO, COM CAPACIDADE NOMINAL DE 150 MIL BPD - RJ |
|
|
|
|
|
| 384.692.000 | ||||||
25 753 | 0288 12O9 0033 |
| IMPLANTACAO DE REFINARIA NO COMPLEXO PETROQUIMICO DO RIO DE JANEIRO, COM CAPACIDADE NOMINAL DE 150 MIL BPD - RJ - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
|
|
|
|
|
| 384.692.000 | |||||
|
|
| OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 384.692.000 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
25 753 | 0288 3161 | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DO SISTEMA DE PRODUCAO DA REFINARIA PRESIDENTE GETULIO VARGAS - REPAR, EM ARAUCARIA (PR) |
|
|
|
|
|
| 171.769.000 | ||||||
25 753 | 0288 3161 0041 |
| MODERNIZACAO E ADEQUACAO DO SISTEMA DE PRODUCAO DA REFINARIA PRESIDENTE GETULIO VARGAS - REPAR, EM ARAUCARIA (PR) - NO ESTADO DO PARANA |
|
|
|
|
|
| 171.769.000 | |||||
|
|
| OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 171.769.000 | |||||
| |||||||||||||||
0290 TRANSPORTE DE PETRÓLEO, DERIVADOS, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS | 97.591.000 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
25 785 | 0290 1C59 | REFORMULACAO DA MALHA DUTOVIARIA DA GRANDE SAO PAULO (SP) |
|
|
|
|
|
| 92.458.000 | ||||||
25 785 | 0290 1C59 0035 |
| REFORMULACAO DA MALHA DUTOVIARIA DA GRANDE SAO PAULO (SP) - NO ESTADO DE SAO PAULO |
|
|
|
|
|
| 92.458.000 | |||||
|
|
| OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 92.458.000 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
25 785 | 0290 11UN | IMPLANTACAO DE MELHORIAS NO TERMINAL DE SAO SEBASTIAO E NOS OLEODUTOS OSVAT E OSBAT (SP) |
|
|
|
|
|
| 5.133.000 | ||||||
25 785 | 0290 11UN 0035 |
| IMPLANTACAO DE MELHORIAS NO TERMINAL DE SAO SEBASTIAO E NOS OLEODUTOS OSVAT E OSBAT (SP) - NO ESTADO DE SAO PAULO |
|
|
|
|
|
| 5.133.000 | |||||
|
|
| OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 5.133.000 | |||||
| |||||||||||||||
0476 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DO SETOR DE ENERGIA | 6.620.000 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
25 752 | 0476 2765 | PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA |
|
|
|
|
|
| 6.620.000 | ||||||
25 752 | 0476 2765 0001 |
| PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA - NACIONAL |
|
|
|
|
|
| 6.620.000 | |||||
|
|
| PESQUISA REALIZADA (UNIDADE) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 6.620.000 | |||||
| |||||||||||||||
0480 PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO NAS ÁREAS DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL | 141.519.000 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
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| ||||||
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| ||||||
25 753 | 0480 2D83 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DO CENTRO DE PESQUISAS DA PETROBRAS - CENPES (RJ) |
|
|
|
|
|
| 9.383.000 | ||||||
25 753 | 0480 2D83 0033 |
| MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DO CENTRO DE PESQUISAS DA PETROBRAS - CENPES (RJ) - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
|
|
|
|
|
| 9.383.000 | |||||
|
|
|
| I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 9.383.000 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
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|
| ||||||
25 753 | 0480 4113 | PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO NAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO |
|
|
|
|
|
| 26.864.000 | ||||||
25 753 | 0480 4113 0001 |
| PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO NAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO - NACIONAL |
|
|
|
|
|
| 26.864.000 | |||||
|
|
| PESQUISA REALIZADA (UNIDADE) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 26.864.000 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
25 753 | 0480 4115 | PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO NAS DEMAIS ATIVIDADES DA AREA DE PETROLEO E GAS NATURAL |
|
|
|
|
|
| 2.331.000 | ||||||
25 753 | 0480 4115 0001 |
| PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO NAS DEMAIS ATIVIDADES DA AREA DE PETROLEO E GAS NATURAL - NACIONAL |
|
|
|
|
|
| 2.331.000 | |||||
|
|
| PESQUISA REALIZADA (UNIDADE) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 2.331.000 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
25 753 | 0480 4862 | PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO NAS ATIVIDADES DE EXPLORACAO |
|
|
|
|
|
| 22.000.000 | ||||||
25 753 | 0480 4862 0001 |
| PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO NAS ATIVIDADES DE EXPLORACAO - NACIONAL |
|
|
|
|
|
| 22.000.000 | |||||
|
|
| PESQUISA REALIZADA (UNIDADE) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 22.000.000 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
25 753 | 0480 4863 | PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO EM DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL PARA A AREA DE PETROLEO E GAS NATURAL |
|
|
|
|
|
| 36.634.000 | ||||||
25 753 | 0480 4863 0001 |
| PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO EM DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL PARA A AREA DE PETROLEO E GAS NATURAL - NACIONAL |
|
|
|
|
|
| 36.634.000 | |||||
|
|
| PESQUISA REALIZADA (UNIDADE) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 36.634.000 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
25 754 | 0480 20CZ | PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO EM BIOCOMBUSTIVEIS |
|
|
|
|
|
| 17.000.000 | ||||||
25 754 | 0480 20CZ 0001 |
| PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO EM BIOCOMBUSTIVEIS - NACIONAL |
|
|
|
|
|
| 17.000.000 | |||||
|
|
| PESQUISA REALIZADA (UNIDADE) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 17.000.000 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
25 785 | 0480 2005 | PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO NAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE |
|
|
|
|
|
| 4.717.000 | ||||||
25 785 | 0480 2005 0001 |
| PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO NAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE - NACIONAL |
|
|
|
|
|
| 4.717.000 | |||||
|
|
| PESQUISA REALIZADA (UNIDADE) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 4.717.000 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
| PROJETOS |
|
|
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| ||||||
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|
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|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
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|
| ||||||
25 753 | 0480 1O29 | AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO CENTRO DE PESQUISAS DA PETROBRAS - CENPES (RJ) |
|
|
|
|
|
| 18.090.000 | ||||||
25 753 | 0480 1O29 0033 |
| AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO CENTRO DE PESQUISAS DA PETROBRAS - CENPES (RJ) - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
|
|
|
|
|
| 18.090.000 | |||||
|
|
| OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 18.090.000 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
25 753 | 0480 124U | IMPLANTACAO DO NUCLEO EXPERIMENTAL DE PROCESSOS ECOEFICIENTES - NEPE (MG) |
|
|
|
|
|
| 4.500.000 | ||||||
25 753 | 0480 124U 0031 |
| IMPLANTACAO DO NUCLEO EXPERIMENTAL DE PROCESSOS ECOEFICIENTES - NEPE (MG) - NO ESTADO DE MINAS GERAIS |
|
|
|
|
|
| 4.500.000 | |||||
|
|
| OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 4.500.000 | |||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| TOTAL - INVESTIMENTO | 1.203.738.000 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
ORGAO : 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA | |||||||||||||||
UNIDADE : 32239 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - BR | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
TOTAL DA UNIDADE : R$ 32.503.000 |
| ||||||||||||||
| |||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||||||||
25 ENERGIA | 32.503.000 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||||||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 737.000 | ||||||||||||||
692 COMERCIALIZAÇÃO | 31.766.000 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||||||||
0283 DISTRIBUIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, GÁS NATURAL, ÁLCOOL E BIOCOMBUSTÍVEIS | 31.766.000 | ||||||||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 737.000 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 32.503.000 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
TOTAL | 32.503.000 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
ORGAO : 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA | |||||||||||||||
UNIDADE : 32239 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - BR | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
|
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|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
| E | G | R | M | I | F |
| ||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | ||||||
|
|
| F | D |
| D |
| E |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
| |||||||||||||||
0283 DISTRIBUIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, GÁS NATURAL, ÁLCOOL E BIOCOMBUSTÍVEIS | 31.766.000 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
25 692 | 0283 2797 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA VAREJISTA DE DISTRIBUICAO DE DERIVADOS DE PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS |
|
|
|
|
|
| 5.652.000 | ||||||
25 692 | 0283 2797 0001 |
| MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA VAREJISTA DE DISTRIBUICAO DE DERIVADOS DE PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS - NACIONAL |
|
|
|
|
|
| 5.652.000 | |||||
|
|
| VISTORIA REALIZADA (UNIDADE) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 5.652.000 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
25 692 | 0283 2799 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA DE ATENDIMENTO A GRANDES CLIENTES |
|
|
|
|
|
| 25.714.000 | ||||||
25 692 | 0283 2799 0001 |
| MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA DE ATENDIMENTO A GRANDES CLIENTES - NACIONAL |
|
|
|
|
|
| 25.714.000 | |||||
|
|
| VISTORIA REALIZADA (UNIDADE) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 25.714.000 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
25 692 | 0283 3348 | AMPLIACAO E MODERNIZACAO DA INFRA-ESTRUTURA VAREJISTA DE DISTRIBUICAO DE DERIVADOS DE PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS |
|
|
|
|
|
| 400.000 | ||||||
25 692 | 0283 3348 0001 |
| AMPLIACAO E MODERNIZACAO DA INFRA-ESTRUTURA VAREJISTA DE DISTRIBUICAO DE DERIVADOS DE PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS - NACIONAL |
|
|
|
|
|
| 400.000 | |||||
|
|
| UNIDADE IMPLANTADA (UNIDADE) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 400.000 | |||||
| |||||||||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 737.000 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
25 122 | 0807 4102 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
|
|
|
|
|
| 737.000 | ||||||
25 122 | 0807 4102 0001 |
| MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NACIONAL |
|
|
|
|
|
| 737.000 | |||||
|
|
|
| I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 737.000 | |||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| TOTAL - INVESTIMENTO | 32.503.000 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
ORGAO : 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA | |||||||||||||||
UNIDADE : 32271 - TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S.A. - TBG | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
TOTAL DA UNIDADE : R$ 1.300.000 |
| ||||||||||||||
| |||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||||||||
25 ENERGIA | 1.300.000 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||||||||
785 TRANSPORTES ESPECIAIS | 1.300.000 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||||||||
1045 BRASIL COM TODO GÁS | 1.300.000 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 1.300.000 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
TOTAL | 1.300.000 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
ORGAO : 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA | |||||||||||||||
UNIDADE : 32271 - TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S.A. - TBG | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
| E | G | R | M | I | F |
| ||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | ||||||
|
|
| F | D |
| D |
| E |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
| |||||||||||||||
1045 BRASIL COM TODO GÁS | 1.300.000 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
25 785 | 1045 8020 | DISPONIBILIZACAO DE ESTACOES DE ENTREGA E DE MEDICAO DO GASODUTO BOLIVIA-BRASIL |
|
|
|
|
|
| 1.300.000 | ||||||
25 785 | 1045 8020 0001 |
| DISPONIBILIZACAO DE ESTACOES DE ENTREGA E DE MEDICAO DO GASODUTO BOLIVIA-BRASIL - NACIONAL |
|
|
|
|
|
| 1.300.000 | |||||
|
|
| UNIDADE CONSTRUÍDA (UNIDADE) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 1.300.000 | |||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| TOTAL - INVESTIMENTO | 1.300.000 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
ORGAO : 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA | |||||||||||||||
UNIDADE : 32274 - PETROBRAS TRANSPORTE S.A. - TRANSPETRO | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
TOTAL DA UNIDADE : R$ 17.000.000 |
| ||||||||||||||
| |||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||||||||
25 ENERGIA | 17.000.000 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||||||||
784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO | 17.000.000 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||||||||
0290 TRANSPORTE DE PETRÓLEO, DERIVADOS, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS | 17.000.000 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 17.000.000 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
TOTAL | 17.000.000 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
ORGAO : 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA | |||||||||||||||
UNIDADE : 32274 - PETROBRAS TRANSPORTE S.A. - TRANSPETRO | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
| E | G | R | M | I | F |
| ||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | ||||||
|
|
| F | D |
| D |
| E |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
| |||||||||||||||
0290 TRANSPORTE DE PETRÓLEO, DERIVADOS, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS | 17.000.000 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
25 784 | 0290 1063 | AQUISICAO DE NAVIOS EM ESTALEIROS NACIONAIS |
|
|
|
|
|
| 17.000.000 | ||||||
25 784 | 0290 1063 0001 |
| AQUISICAO DE NAVIOS EM ESTALEIROS NACIONAIS - NACIONAL |
|
|
|
|
|
| 17.000.000 | |||||
|
|
| NAVIO RECEBIDO (UNIDADE) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 17.000.000 | |||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| TOTAL - INVESTIMENTO | 17.000.000 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
ORGAO : 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA | |||||||||||||||
UNIDADE : 32282 - PETROBRAS NETHERLANDS B.V. - PNBV | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
TOTAL DA UNIDADE : R$ 33.558.000 |
| ||||||||||||||
| |||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||||||||
25 ENERGIA | 33.558.000 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||||||||
753 COMBUSTÍVEIS MINERAIS | 33.558.000 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||||||||
0286 OFERTA DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL | 33.558.000 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 33.558.000 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
TOTAL | 33.558.000 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
ORGAO : 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA | |||||||||||||||
UNIDADE : 32282 - PETROBRAS NETHERLANDS B.V. - PNBV | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
| E | G | R | M | I | F |
| ||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | ||||||
|
|
| F | D |
| D |
| E |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
| |||||||||||||||
0286 OFERTA DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL | 33.558.000 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
25 753 | 0286 1I72 | CONSTRUCAO DE UNIDADES ESTACIONARIAS DE PRODUCAO II (PERIODO 2007-2020) |
|
|
|
|
|
| 33.558.000 | ||||||
25 753 | 0286 1I72 0002 |
| CONSTRUCAO DE UNIDADES ESTACIONARIAS DE PRODUCAO II (PERIODO 2007-2020) - NO EXTERIOR |
|
|
|
|
|
| 33.558.000 | |||||
|
|
| PROJETO EXECUTADO (% DE EXECUCAO FISICA) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 33.558.000 | |||||
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| TOTAL - INVESTIMENTO | 33.558.000 | |||||||||||||
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ORGAO : 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA | |||||||||||||||
UNIDADE : 32308 - TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. - TAG | |||||||||||||||
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ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
TOTAL DA UNIDADE : R$ 37.897.000 |
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QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||||||||
25 ENERGIA | 37.897.000 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||||||||
785 TRANSPORTES ESPECIAIS | 37.897.000 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||||||||
1045 BRASIL COM TODO GÁS | 37.897.000 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 37.897.000 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
TOTAL | 37.897.000 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
ORGAO : 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA | |||||||||||||||
UNIDADE : 32308 - TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. - TAG | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | ||||||||||||||
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| E | G | R | M | I | F |
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FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | ||||||
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| F | D |
| D |
| E |
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1045 BRASIL COM TODO GÁS | 37.897.000 | ||||||||||||||
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| ATIVIDADES |
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25 785 | 1045 4861 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE DUTOVIARIO DE GAS NATURAL |
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| 32.500.000 | ||||||
25 785 | 1045 4861 0001 |
| MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE DUTOVIARIO DE GAS NATURAL - NACIONAL |
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| 32.500.000 | |||||
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| I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 32.500.000 | |||||
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| ||||||
25 785 | 1045 4867 | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTROLE AMBIENTAL, DE SEGURANCA INDUSTRIAL E DE SAUDE OCUPACIONAL NAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DUTOVIARIO DE GAS NATURAL |
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|
| 5.397.000 | ||||||
25 785 | 1045 4867 0001 |
| MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTROLE AMBIENTAL, DE SEGURANCA INDUSTRIAL E DE SAUDE OCUPACIONAL NAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DUTOVIARIO DE GAS NATURAL - NACIONAL |
|
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|
| 5.397.000 | |||||
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| VISTORIA REALIZADA (UNIDADE) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 5.397.000 | |||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| TOTAL - INVESTIMENTO | 37.897.000 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
ORGAO : 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA | |||||||||||||||
UNIDADE : 32316 - LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S.A. - LIQUIGÁS | |||||||||||||||
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ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
TOTAL DA UNIDADE : R$ 86.000 |
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| |||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||||||||
25 ENERGIA | 86.000 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||||||||
753 COMBUSTÍVEIS MINERAIS | 86.000 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||||||||
0283 DISTRIBUIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, GÁS NATURAL, ÁLCOOL E BIOCOMBUSTÍVEIS | 86.000 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 86.000 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
TOTAL | 86.000 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
ORGAO : 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA | |||||||||||||||
UNIDADE : 32316 - LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S.A. - LIQUIGÁS | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
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| E | G | R | M | I | F |
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FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | ||||||
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| F | D |
| D |
| E |
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| |||||||||||||||
0283 DISTRIBUIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, GÁS NATURAL, ÁLCOOL E BIOCOMBUSTÍVEIS | 86.000 | ||||||||||||||
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| ATIVIDADES |
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25 753 | 0283 2B43 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DO SEGMENTO DE DISTRIBUICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP |
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|
|
| 86.000 | ||||||
25 753 | 0283 2B43 0001 |
| MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DO SEGMENTO DE DISTRIBUICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP - NACIONAL |
|
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|
|
| 86.000 | |||||
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|
| I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 86.000 | |||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| TOTAL - INVESTIMENTO | 86.000 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
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ORGAO : 52000 - MINISTÉRIO DA DEFESA | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
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ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
TOTAL DO ORGAO : R$ 45.000 | |||||||||||||||
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QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||||||||
26 TRANSPORTE | 45.000 | ||||||||||||||
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QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 45.000 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 45.000 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR UNIDADES ORCAMENTARIAS | |||||||||||||||
52231 EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS - EMGEPRON | 45.000 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 45.000 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
TOTAL | 45.000 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
ORGAO : 52000 - MINISTÉRIO DA DEFESA | |||||||||||||||
UNIDADE : 52231 - EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS - EMGEPRON | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
TOTAL DA UNIDADE : R$ 45.000 |
| ||||||||||||||
| |||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||||||||
26 TRANSPORTE | 45.000 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 45.000 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 45.000 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 45.000 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
TOTAL | 45.000 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
ORGAO : 52000 - MINISTÉRIO DA DEFESA | |||||||||||||||
UNIDADE : 52231 - EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS - EMGEPRON | |||||||||||||||
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ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
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| E | G | R | M | I | F |
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FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | ||||||
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| F | D |
| D |
| E |
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0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 45.000 | ||||||||||||||
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| ATIVIDADES |
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| ||||||
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26 126 | 0807 4103 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO |
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| 45.000 | ||||||
26 126 | 0807 4103 0033 |
| MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
|
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| 45.000 | |||||
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| I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 45.000 | |||||
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| TOTAL - INVESTIMENTO | 45.000 | |||||||||||||
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Conteudo atualizado em 23/04/2024