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Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
LEI Nº 12.538, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2011.
Abre ao Orçamento de Investimento para 2011 crédito suplementar no valor total de R$ 1.124.446.832,00, em favor de empresas estatais, para os fins que especifica. |
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento de Investimento (Lei nº 12.381, de 9 de fevereiro de 2011) crédito suplementar no valor total de R$ 1.124.446.832,00 (um bilhão, cento e vinte e quatro milhões, quatrocentos e quarenta e seis mil e oitocentos e trinta e dois reais), em favor de empresas estatais, para atender à programação constante do Anexo I a esta Lei.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º são oriundos de geração própria e de outros recursos de longo prazo repassados pela controladora, conforme demonstrado no “Quadro Síntese por Receita” constante do Anexo I a esta Lei, e do cancelamento de parte de dotações aprovadas para outros projetos/atividades, constantes do Anexo II a esta Lei.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de dezembro de 2011; 190º da Independência e 123º da República.
DILMA ROUSSEFF
Miriam Belchior
Este texto não substitui o publicado no DOU de 9.12.2011
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES R$ 1,00 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||||||||||||||
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS | 41.416.880 | ||||||||||||||||||||
25 ENERGIA | 1.083.029.952 | ||||||||||||||||||||
TOTAL - GERAL | 1.124.446.832 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||||||||||||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 34.901.602 | ||||||||||||||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 41.451.833 | ||||||||||||||||||||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 1.048.093.397 | ||||||||||||||||||||
TOTAL - GERAL | 1.124.446.832 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES/SUBFUNCOES | |||||||||||||||||||||
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS | 41.416.880 | ||||||||||||||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 41.416.880 | ||||||||||||||||||||
25 ENERGIA | 1.083.029.952 | ||||||||||||||||||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 34.901.602 | ||||||||||||||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 34.953 | ||||||||||||||||||||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 1.048.093.397 | ||||||||||||||||||||
TOTAL - GERAL | 1.124.446.832 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||||||||||||||
0273 LUZ PARA TODOS | 526.233.900 | ||||||||||||||||||||
0294 ENERGIA NA REGIÃO NORDESTE | 93.499.947 | ||||||||||||||||||||
0295 ENERGIA NA REGIÃO SUL | 255.614.765 | ||||||||||||||||||||
0476 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DO SETOR DE ENERGIA | 13.706.264 | ||||||||||||||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 76.353.435 | ||||||||||||||||||||
1042 ENERGIA NOS SISTEMAS ISOLADOS | 159.038.521 | ||||||||||||||||||||
TOTAL - GERAL | 1.124.446.832 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR ORGAO | |||||||||||||||||||||
25000 MINISTÉRIO DA FAZENDA | 41.416.880 | ||||||||||||||||||||
32000 MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA | 1.083.029.952 | ||||||||||||||||||||
TOTAL - GERAL | 1.124.446.832 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||||||||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 961.141.400 | ||||||||||||||||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PRÓPRIOS | 265.496.224 | ||||||||||||||||||||
6.1.1.0.00.00 GERAÇÃO PRÓPRIA | 265.496.224 | ||||||||||||||||||||
6.9.0.0.00.00 OUTROS RECURSOS DE LONGO PRAZO | 695.645.176 | ||||||||||||||||||||
6.9.2.0.00.00 CONTROLADORA | 695.645.176 | ||||||||||||||||||||
TOTAL DA RECEITA | 961.141.400 | RECEITAS CORRENTES | 265.496.224 | RECEITAS DE CAPITAL | 695.645.176 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
ORGAO : 25000 - MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
TOTAL DO ORGAO : R$ 41.416.880 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||||||||||||||
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS | 41.416.880 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||||||||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 41.416.880 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||||||||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 41.416.880 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR UNIDADES ORCAMENTARIAS | |||||||||||||||||||||
25215 IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | 41.416.880 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||||||||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 41.416.880 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
TOTAL | 41.416.880 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||||||||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 38.742.431 | ||||||||||||||||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 38.742.431 | ||||||||||||||||||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 38.742.431 | ||||||||||||||||||||
TOTAL DA RECEITA | 38.742.431 | RECEITAS CORRENTES | 38.742.431 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
ORGAO : 25000 - MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||||||||||||||||||
UNIDADE : 25215 - IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
TOTAL DA UNIDADE : R$ 41.416.880 |
| ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||||||||||||||
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS | 41.416.880 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||||||||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 41.416.880 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||||||||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 41.416.880 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||||||||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 41.416.880 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
TOTAL | 41.416.880 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||||||||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 38.742.431 | ||||||||||||||||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 38.742.431 | ||||||||||||||||||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 38.742.431 | ||||||||||||||||||||
TOTAL DA RECEITA | 38.742.431 | RECEITAS CORRENTES | 38.742.431 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
ORGAO : 25000 - MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||||||||||||||||||
UNIDADE : 25215 - IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
| E | G | R | M | I | F |
| ||||||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | ||||||||||||
|
|
| F | D |
| D |
| E |
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 41.416.880 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
| ATIVIDADES |
|
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|
|
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| ||||||||||||
|
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|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
23 126 | 0807 4103 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO |
|
|
|
|
|
| 41.416.880 | ||||||||||||
23 126 | 0807 4103 0001 |
| MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NACIONAL |
|
|
|
|
|
| 41.416.880 | |||||||||||
|
|
|
| I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 41.416.880 | |||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| TOTAL - INVESTIMENTO | 41.416.880 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
ORGAO : 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
TOTAL DO ORGAO : R$ 1.083.029.952 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||||||||||||||
25 ENERGIA | 1.083.029.952 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||||||||||||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 34.901.602 | ||||||||||||||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 34.953 | ||||||||||||||||||||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 1.048.093.397 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||||||||||||||
0273 LUZ PARA TODOS | 526.233.900 | ||||||||||||||||||||
0294 ENERGIA NA REGIÃO NORDESTE | 93.499.947 | ||||||||||||||||||||
0295 ENERGIA NA REGIÃO SUL | 255.614.765 | ||||||||||||||||||||
0476 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DO SETOR DE ENERGIA | 13.706.264 | ||||||||||||||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 34.936.555 | ||||||||||||||||||||
1042 ENERGIA NOS SISTEMAS ISOLADOS | 159.038.521 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR UNIDADES ORCAMENTARIAS | |||||||||||||||||||||
32201 CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELÉTRICA - CEPEL | 13.706.264 | ||||||||||||||||||||
32267 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE | 48.621.084 | ||||||||||||||||||||
32268 COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS - CEAL | 145.159.971 | ||||||||||||||||||||
32269 COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ - CEPISA | 239.281.653 | ||||||||||||||||||||
32270 CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A. - CERON | 108.299.120 | ||||||||||||||||||||
32272 BOA VISTA ENERGIA S.A. - BVENERGIA | 20.243.751 | ||||||||||||||||||||
32273 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AME | 251.960.444 | ||||||||||||||||||||
32276 COMPANHIA DE GERAÇÃO TÉRMICA DE ENERGIA ELÉTRICA - CGTEE | 255.757.665 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||||||||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 1.083.029.952 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
TOTAL | 1.083.029.952 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||||||||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 922.398.969 | ||||||||||||||||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 226.753.793 | ||||||||||||||||||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 226.753.793 | ||||||||||||||||||||
6.9.0.0.00.00 OUTROS RECURSOS DE LONGO PRAZO | 695.645.176 | ||||||||||||||||||||
6.9.2.0.00.00 CONTROLADORA | 695.645.176 | ||||||||||||||||||||
TOTAL DA RECEITA | 922.398.969 | RECEITAS CORRENTES | 226.753.793 | RECEITAS DE CAPITAL | 695.645.176 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
ORGAO : 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA | |||||||||||||||||||||
UNIDADE : 32201 - CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELÉTRICA - CEPEL | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
TOTAL DA UNIDADE : R$ 13.706.264 |
| ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||||||||||||||
25 ENERGIA | 13.706.264 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||||||||||||||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 13.706.264 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||||||||||||||
0476 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DO SETOR DE ENERGIA | 13.706.264 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||||||||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 13.706.264 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
TOTAL | 13.706.264 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||||||||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 13.706.264 | ||||||||||||||||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 13.706.264 | ||||||||||||||||||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 13.706.264 | ||||||||||||||||||||
TOTAL DA RECEITA | 13.706.264 | RECEITAS CORRENTES | 13.706.264 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
ORGAO : 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA | |||||||||||||||||||||
UNIDADE : 32201 - CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELÉTRICA - CEPEL | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
|
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|
|
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|
|
|
| ||||||||||||
|
|
| E | G | R | M | I | F |
| ||||||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | ||||||||||||
|
|
| F | D |
| D |
| E |
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
0476 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DO SETOR DE ENERGIA | 13.706.264 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
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| ||||||||||||
|
| ATIVIDADES |
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| ||||||||||||
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|
|
|
| ||||||||||||
|
|
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|
|
|
|
|
| ||||||||||||
25 752 | 0476 2745 | PESQUISA DE TECNOLOGIA AVANCADA NO CAMPO DOS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRICOS |
|
|
|
|
|
| 13.706.264 | ||||||||||||
25 752 | 0476 2745 0001 |
| PESQUISA DE TECNOLOGIA AVANCADA NO CAMPO DOS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRICOS - NACIONAL |
|
|
|
|
|
| 13.706.264 | |||||||||||
|
|
| PESQUISA REALIZADA (UNIDADE) | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 13.706.264 | |||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| TOTAL - INVESTIMENTO | 13.706.264 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
ORGAO : 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA | |||||||||||||||||||||
UNIDADE : 32267 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
TOTAL DA UNIDADE : R$ 48.621.084 |
| ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||||||||||||||
25 ENERGIA | 48.621.084 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||||||||||||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 13.081.632 | ||||||||||||||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 34.953 | ||||||||||||||||||||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 35.504.499 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||||||||||||||
0273 LUZ PARA TODOS | 28.048.544 | ||||||||||||||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 13.116.585 | ||||||||||||||||||||
1042 ENERGIA NOS SISTEMAS ISOLADOS | 7.455.955 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||||||||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 48.621.084 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
TOTAL | 48.621.084 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||||||||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 37.338.694 | ||||||||||||||||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 37.338.694 | ||||||||||||||||||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 37.338.694 | ||||||||||||||||||||
TOTAL DA RECEITA | 37.338.694 | RECEITAS CORRENTES | 37.338.694 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
ORGAO : 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA | |||||||||||||||||||||
UNIDADE : 32267 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
| E | G | R | M | I | F |
| ||||||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | ||||||||||||
|
|
| F | D |
| D |
| E |
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
0273 LUZ PARA TODOS | 28.048.544 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
|
|
|
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|
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| ||||||||||||
|
| PROJETOS |
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| ||||||||||||
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|
| ||||||||||||
25 752 | 0273 11X8 | AMPLIACAO DA REDE RURAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - LUZ PARA TODOS (ACRE) |
|
|
|
|
|
| 28.048.544 | ||||||||||||
25 752 | 0273 11X8 0012 |
| AMPLIACAO DA REDE RURAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - LUZ PARA TODOS (ACRE) - NO ESTADO DO ACRE |
|
|
|
|
|
| 28.048.544 | |||||||||||
|
|
| UNIDADE CONSUMIDORA ATENDIDA (UNIDADE) 4480 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 28.048.544 | |||||||||||
| |||||||||||||||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 13.116.585 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
|
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| ||||||||||||
|
| ATIVIDADES |
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| ||||||||||||
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| ||||||||||||
25 122 | 0807 4101 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS |
|
|
|
|
|
| 1.706.958 | ||||||||||||
25 122 | 0807 4101 0012 |
| MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS - NO ESTADO DO ACRE |
|
|
|
|
|
| 1.706.958 | |||||||||||
|
|
|
| I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 1.706.958 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
25 122 | 0807 4102 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
|
|
|
|
|
| 11.374.674 | ||||||||||||
25 122 | 0807 4102 0012 |
| MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NO ESTADO DO ACRE |
|
|
|
|
|
| 11.374.674 | |||||||||||
|
|
|
| I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 11.374.674 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
25 126 | 0807 4103 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO |
|
|
|
|
|
| 34.953 | ||||||||||||
25 126 | 0807 4103 0012 |
| MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NO ESTADO DO ACRE |
|
|
|
|
|
| 34.953 | |||||||||||
|
|
|
| I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 34.953 | |||||||||||
| |||||||||||||||||||||
1042 ENERGIA NOS SISTEMAS ISOLADOS | 7.455.955 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
| ATIVIDADES |
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| ||||||||||||
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|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
25 752 | 1042 8778 | AMPLIACAO DA REDE URBANA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NO ACRE |
|
|
|
|
|
| 2.714.349 | ||||||||||||
25 752 | 1042 8778 0012 |
| AMPLIACAO DA REDE URBANA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NO ACRE - NO ESTADO DO ACRE |
|
|
|
|
|
| 2.714.349 | |||||||||||
|
|
| REDE AMPLIADA (% DE EXECUCAO FISICA) | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 2.714.349 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
| PROJETOS |
|
|
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| ||||||||||||
|
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|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
25 752 | 1042 105D | IMPLANTACAO DA SUBESTACAO TAQUARI COM 69/138 KV (AC) |
|
|
|
|
|
| 4.741.606 | ||||||||||||
25 752 | 1042 105D 0012 |
| IMPLANTACAO DA SUBESTACAO TAQUARI COM 69/138 KV (AC) - NO ESTADO DO ACRE |
|
|
|
|
|
| 4.741.606 | |||||||||||
|
|
| OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 4.741.606 | |||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| TOTAL - INVESTIMENTO | 48.621.084 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
ORGAO : 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA | |||||||||||||||||||||
UNIDADE : 32268 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS - CEAL | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
TOTAL DA UNIDADE : R$ 145.159.971 |
| ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||||||||||||||
25 ENERGIA | 145.159.971 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||||||||||||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 7.702.504 | ||||||||||||||||||||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 137.457.467 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||||||||||||||
0273 LUZ PARA TODOS | 79.999.560 | ||||||||||||||||||||
0294 ENERGIA NA REGIÃO NORDESTE | 57.457.907 | ||||||||||||||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 7.702.504 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||||||||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 145.159.971 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
TOTAL | 145.159.971 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||||||||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 97.638.933 | ||||||||||||||||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 14.356.014 | ||||||||||||||||||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 14.356.014 | ||||||||||||||||||||
6.9.0.0.00.00 OUTROS RECURSOS DE LONGO PRAZO | 83.282.919 | ||||||||||||||||||||
6.9.2.0.00.00 CONTROLADORA | 83.282.919 | ||||||||||||||||||||
TOTAL DA RECEITA | 97.638.933 | RECEITAS CORRENTES | 14.356.014 | RECEITAS DE CAPITAL | 83.282.919 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
ORGAO : 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA | |||||||||||||||||||||
UNIDADE : 32268 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS - CEAL | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
| E | G | R | M | I | F |
| ||||||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | ||||||||||||
|
|
| F | D |
| D |
| E |
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
0273 LUZ PARA TODOS | 79.999.560 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
|
|
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|
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|
|
|
|
| ||||||||||||
|
| PROJETOS |
|
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| ||||||||||||
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|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
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|
| ||||||||||||
25 752 | 0273 11XE | AMPLIACAO DA REDE RURAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - LUZ PARA TODOS (ALAGOAS) |
|
|
|
|
|
| 79.999.560 | ||||||||||||
25 752 | 0273 11XE 0027 |
| AMPLIACAO DA REDE RURAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - LUZ PARA TODOS (ALAGOAS) - NO ESTADO DE ALAGOAS |
|
|
|
|
|
| 79.999.560 | |||||||||||
|
|
| UNIDADE CONSUMIDORA ATENDIDA (UNIDADE) 8356 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 79.999.560 | |||||||||||
| |||||||||||||||||||||
0294 ENERGIA NA REGIÃO NORDESTE | 57.457.907 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
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| ||||||||||||
|
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|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
25 752 | 0294 6675 | MANUTENCAO DA REDE URBANA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DE ALAGOAS |
|
|
|
|
|
| 54.928.900 | ||||||||||||
25 752 | 0294 6675 0027 |
| MANUTENCAO DA REDE URBANA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DE ALAGOAS - NO ESTADO DE ALAGOAS |
|
|
|
|
|
| 54.928.900 | |||||||||||
|
|
|
| I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 54.928.900 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
25 752 | 0294 6749 | MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DE ALAGOAS |
|
|
|
|
|
| 2.529.007 | ||||||||||||
25 752 | 0294 6749 0027 |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DE ALAGOAS - NO ESTADO DE ALAGOAS |
|
|
|
|
|
| 2.529.007 | |||||||||||
|
|
|
| I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 2.529.007 | |||||||||||
| |||||||||||||||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 7.702.504 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
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| ||||||||||||
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|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
25 122 | 0807 4101 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS |
|
|
|
|
|
| 2.189.351 | ||||||||||||
25 122 | 0807 4101 0027 |
| MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS - NO ESTADO DE ALAGOAS |
|
|
|
|
|
| 2.189.351 | |||||||||||
|
|
|
| I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 2.189.351 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
25 122 | 0807 4102 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
|
|
|
|
|
| 5.513.153 | ||||||||||||
25 122 | 0807 4102 0027 |
| MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NO ESTADO DE ALAGOAS |
|
|
|
|
|
| 5.513.153 | |||||||||||
|
|
|
| I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 5.513.153 | |||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| TOTAL - INVESTIMENTO | 145.159.971 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
ORGAO : 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA | |||||||||||||||||||||
UNIDADE : 32269 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ - CEPISA | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
TOTAL DA UNIDADE : R$ 239.281.653 |
| ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||||||||||||||
25 ENERGIA | 239.281.653 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||||||||||||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 8.991.867 | ||||||||||||||||||||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 230.289.786 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||||||||||||||
0273 LUZ PARA TODOS | 194.247.746 | ||||||||||||||||||||
0294 ENERGIA NA REGIÃO NORDESTE | 36.042.040 | ||||||||||||||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 8.991.867 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||||||||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 239.281.653 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
TOTAL | 239.281.653 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||||||||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 161.352.821 | ||||||||||||||||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 161.352.821 | ||||||||||||||||||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 161.352.821 | ||||||||||||||||||||
TOTAL DA RECEITA | 161.352.821 | RECEITAS CORRENTES | 161.352.821 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
ORGAO : 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA | |||||||||||||||||||||
UNIDADE : 32269 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ - CEPISA | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
| E | G | R | M | I | F |
| ||||||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | ||||||||||||
|
|
| F | D |
| D |
| E |
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
0273 LUZ PARA TODOS | 194.247.746 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
| PROJETOS |
|
|
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|
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|
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
25 752 | 0273 11YL | AMPLIACAO DA REDE RURAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - LUZ PARA TODOS (PIAUI) |
|
|
|
|
|
| 194.247.746 | ||||||||||||
25 752 | 0273 11YL 0022 |
| AMPLIACAO DA REDE RURAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - LUZ PARA TODOS (PIAUI) - NO ESTADO DO PIAUI |
|
|
|
|
|
| 194.247.746 | |||||||||||
|
|
| UNIDADE CONSUMIDORA ATENDIDA (UNIDADE) 16350 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 194.247.746 | |||||||||||
| |||||||||||||||||||||
0294 ENERGIA NA REGIÃO NORDESTE | 36.042.040 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
25 752 | 0294 2D89 | REFORCOS E MELHORIAS NO SISTEMA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DO PIAUI |
|
|
|
|
|
| 1.187.924 | ||||||||||||
25 752 | 0294 2D89 0022 |
| REFORCOS E MELHORIAS NO SISTEMA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DO PIAUI - NO ESTADO DO PIAUI |
|
|
|
|
|
| 1.187.924 | |||||||||||
|
|
|
| I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 1.187.924 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
25 752 | 0294 2D91 | MANUTENCAO DA REDE URBANA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DO PIAUI |
|
|
|
|
|
| 25.611.647 | ||||||||||||
25 752 | 0294 2D91 0022 |
| MANUTENCAO DA REDE URBANA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DO PIAUI - NO ESTADO DO PIAUI |
|
|
|
|
|
| 25.611.647 | |||||||||||
|
|
|
| I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 25.611.647 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
25 752 | 0294 8777 | AMPLIACAO DA REDE URBANA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DO PIAUI |
|
|
|
|
|
| 3.609.539 | ||||||||||||
25 752 | 0294 8777 0022 |
| AMPLIACAO DA REDE URBANA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DO PIAUI - NO ESTADO DO PIAUI |
|
|
|
|
|
| 3.609.539 | |||||||||||
|
|
| REDE AMPLIADA (% DE EXECUCAO FISICA) 24 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 3.609.539 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
25 752 | 0294 3379 | AMPLIACAO DO SISTEMA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DO PIAUI |
|
|
|
|
|
| 5.632.930 | ||||||||||||
25 752 | 0294 3379 0022 |
| AMPLIACAO DO SISTEMA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DO PIAUI - NO ESTADO DO PIAUI |
|
|
|
|
|
| 5.632.930 | |||||||||||
|
|
| SISTEMA AMPLIADO (% DE EXECUCAO FISICA) 5 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 5.632.930 | |||||||||||
| |||||||||||||||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 8.991.867 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
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|
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
25 122 | 0807 4101 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS |
|
|
|
|
|
| 1.902.976 | ||||||||||||
25 122 | 0807 4101 0022 |
| MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS - NO ESTADO DO PIAUI |
|
|
|
|
|
| 1.902.976 | |||||||||||
|
|
|
| I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 1.902.976 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
25 122 | 0807 4102 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
|
|
|
|
|
| 7.088.891 | ||||||||||||
25 122 | 0807 4102 0022 |
| MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NO ESTADO DO PIAUI |
|
|
|
|
|
| 7.088.891 | |||||||||||
|
|
|
| I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 7.088.891 | |||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| TOTAL - INVESTIMENTO | 239.281.653 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
ORGAO : 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA | |||||||||||||||||||||
UNIDADE : 32270 - CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A. - CERON | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
TOTAL DA UNIDADE : R$ 108.299.120 |
| ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||||||||||||||
25 ENERGIA | 108.299.120 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||||||||||||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.200.000 | ||||||||||||||||||||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 106.099.120 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||||||||||||||
0273 LUZ PARA TODOS | 77.467.500 | ||||||||||||||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 2.200.000 | ||||||||||||||||||||
1042 ENERGIA NOS SISTEMAS ISOLADOS | 28.631.620 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||||||||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 108.299.120 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
TOTAL | 108.299.120 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||||||||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 103.218.892 | ||||||||||||||||||||
6.9.0.0.00.00 OUTROS RECURSOS DE LONGO PRAZO | 103.218.892 | ||||||||||||||||||||
6.9.2.0.00.00 CONTROLADORA | 103.218.892 | ||||||||||||||||||||
TOTAL DA RECEITA | 103.218.892 | RECEITAS CORRENTES | 0 | RECEITAS DE CAPITAL | 103.218.892 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
ORGAO : 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA | |||||||||||||||||||||
UNIDADE : 32270 - CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A. - CERON | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
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|
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|
|
|
| ||||||||||||
|
|
| E | G | R | M | I | F |
| ||||||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | ||||||||||||
|
|
| F | D |
| D |
| E |
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
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|
|
| ||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
0273 LUZ PARA TODOS | 77.467.500 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
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| ||||||||||||
|
| PROJETOS |
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| ||||||||||||
|
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| ||||||||||||
25 752 | 0273 11XI | AMPLIACAO DA REDE RURAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - LUZ PARA TODOS (RONDONIA) |
|
|
|
|
|
| 77.467.500 | ||||||||||||
25 752 | 0273 11XI 0011 |
| AMPLIACAO DA REDE RURAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - LUZ PARA TODOS (RONDONIA) - NO ESTADO DE RONDONIA |
|
|
|
|
|
| 77.467.500 | |||||||||||
|
|
| UNIDADE CONSUMIDORA ATENDIDA (UNIDADE) 6400 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 77.467.500 | |||||||||||
| |||||||||||||||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 2.200.000 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
| ATIVIDADES |
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| ||||||||||||
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|
|
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
25 122 | 0807 4101 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS |
|
|
|
|
|
| 2.200.000 | ||||||||||||
25 122 | 0807 4101 0011 |
| MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS - NO ESTADO DE RONDONIA |
|
|
|
|
|
| 2.200.000 | |||||||||||
|
|
|
| I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 2.200.000 | |||||||||||
| |||||||||||||||||||||
1042 ENERGIA NOS SISTEMAS ISOLADOS | 28.631.620 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
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|
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| ||||||||||||
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|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
25 752 | 1042 4881 | MANUTENCAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA EM RONDONIA |
|
|
|
|
|
| 13.497.645 | ||||||||||||
25 752 | 1042 4881 0011 |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA EM RONDONIA - NO ESTADO DE RONDONIA |
|
|
|
|
|
| 13.497.645 | |||||||||||
|
|
|
| I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 13.497.645 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
25 752 | 1042 6549 | AMPLIACAO DA REDE URBANA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA EM RONDONIA |
|
|
|
|
|
| 5.883.924 | ||||||||||||
25 752 | 1042 6549 0011 |
| AMPLIACAO DA REDE URBANA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA EM RONDONIA - NO ESTADO DE RONDONIA |
|
|
|
|
|
| 5.883.924 | |||||||||||
|
|
| REDE AMPLIADA (% DE EXECUCAO FISICA) 13 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 5.883.924 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
| PROJETOS |
|
|
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|
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| ||||||||||||
|
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|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
25 752 | 1042 10O6 | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DE SISTEMA DE COMERCIALIZACAO E DISTRIBUICAO - REDUCAO DE PERDAS TECNICAS E COMERCIAIS NA AREA DE CONCESSAO DA CERON (RO) |
|
|
|
|
|
| 9.250.051 | ||||||||||||
25 752 | 1042 10O6 0011 |
| MODERNIZACAO E ADEQUACAO DE SISTEMA DE COMERCIALIZACAO E DISTRIBUICAO - REDUCAO DE PERDAS TECNICAS E COMERCIAIS NA AREA DE CONCESSAO DA CERON (RO) - NO ESTADO DE RONDONIA |
|
|
|
|
|
| 9.250.051 | |||||||||||
|
|
| CONSUMIDOR REGULARIZADO (UNIDADE) 15592 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 9.250.051 | |||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| TOTAL - INVESTIMENTO | 108.299.120 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
ORGAO : 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA | |||||||||||||||||||||
UNIDADE : 32272 - BOA VISTA ENERGIA S.A. - BVENERGIA | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
TOTAL DA UNIDADE : R$ 20.243.751 |
| ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||||||||||||||
25 ENERGIA | 20.243.751 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||||||||||||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.782.699 | ||||||||||||||||||||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 17.461.052 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||||||||||||||
0273 LUZ PARA TODOS | 14.855.480 | ||||||||||||||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 2.782.699 | ||||||||||||||||||||
1042 ENERGIA NOS SISTEMAS ISOLADOS | 2.605.572 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||||||||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 20.243.751 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
TOTAL | 20.243.751 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||||||||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 1.425.256 | ||||||||||||||||||||
6.9.0.0.00.00 OUTROS RECURSOS DE LONGO PRAZO | 1.425.256 | ||||||||||||||||||||
6.9.2.0.00.00 CONTROLADORA | 1.425.256 | ||||||||||||||||||||
TOTAL DA RECEITA | 1.425.256 | RECEITAS CORRENTES | 0 | RECEITAS DE CAPITAL | 1.425.256 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
ORGAO : 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA | |||||||||||||||||||||
UNIDADE : 32272 - BOA VISTA ENERGIA S.A. - BVENERGIA | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
| E | G | R | M | I | F |
| ||||||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | ||||||||||||
|
|
| F | D |
| D |
| E |
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
0273 LUZ PARA TODOS | 14.855.480 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
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| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
25 752 | 0273 10WO | AMPLIACAO DA REDE RURAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - LUZ PARA TODOS - NO MUNICIPIO DE BOA VISTA (RR) |
|
|
|
|
|
| 14.855.480 | ||||||||||||
25 752 | 0273 10WO 0103 |
| AMPLIACAO DA REDE RURAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - LUZ PARA TODOS - NO MUNICIPIO DE BOA VISTA (RR) - NO MUNICIPIO DE BOA VISTA - RR |
|
|
|
|
|
| 14.855.480 | |||||||||||
|
|
| UNIDADE CONSUMIDORA ATENDIDA (UNIDADE) 1218 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 14.855.480 | |||||||||||
| |||||||||||||||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 2.782.699 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
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| ||||||||||||
|
|
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|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
25 122 | 0807 4101 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS |
|
|
|
|
|
| 707.450 | ||||||||||||
25 122 | 0807 4101 0014 |
| MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS - NO ESTADO DE RORAIMA |
|
|
|
|
|
| 707.450 | |||||||||||
|
|
|
| I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 707.450 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
25 122 | 0807 4102 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
|
|
|
|
|
| 2.075.249 | ||||||||||||
25 122 | 0807 4102 0014 |
| MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NO ESTADO DE RORAIMA |
|
|
|
|
|
| 2.075.249 | |||||||||||
|
|
|
| I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 2.075.249 | |||||||||||
| |||||||||||||||||||||
1042 ENERGIA NOS SISTEMAS ISOLADOS | 2.605.572 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
25 752 | 1042 4431 | MANUTENCAO DE SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA EM BOA VISTA (RR) |
|
|
|
|
|
| 231.839 | ||||||||||||
25 752 | 1042 4431 0014 |
| MANUTENCAO DE SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA EM BOA VISTA (RR) - NO ESTADO DE RORAIMA |
|
|
|
|
|
| 231.839 | |||||||||||
|
|
|
| I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 231.839 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
25 752 | 1042 101Z | AMPLIACAO DO SISTEMA DE SUBTRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA DE BOA VISTA (RR) |
|
|
|
|
|
| 2.373.733 | ||||||||||||
25 752 | 1042 101Z 0014 |
| AMPLIACAO DO SISTEMA DE SUBTRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA DE BOA VISTA (RR) - NO ESTADO DE RORAIMA |
|
|
|
|
|
| 2.373.733 | |||||||||||
|
|
| SISTEMA AMPLIADO (% DE EXECUCAO FISICA) | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 2.373.733 | |||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| TOTAL - INVESTIMENTO | 20.243.751 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
ORGAO : 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA | |||||||||||||||||||||
UNIDADE : 32273 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AME | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
TOTAL DA UNIDADE : R$ 251.960.444 |
| ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||||||||||||||
25 ENERGIA | 251.960.444 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||||||||||||||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 251.960.444 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||||||||||||||
0273 LUZ PARA TODOS | 131.615.070 | ||||||||||||||||||||
1042 ENERGIA NOS SISTEMAS ISOLADOS | 120.345.374 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||||||||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 251.960.444 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
TOTAL | 251.960.444 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||||||||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 251.960.444 | ||||||||||||||||||||
6.9.0.0.00.00 OUTROS RECURSOS DE LONGO PRAZO | 251.960.444 | ||||||||||||||||||||
6.9.2.0.00.00 CONTROLADORA | 251.960.444 | ||||||||||||||||||||
TOTAL DA RECEITA | 251.960.444 | RECEITAS CORRENTES | 0 | RECEITAS DE CAPITAL | 251.960.444 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
ORGAO : 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA | |||||||||||||||||||||
UNIDADE : 32273 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AME | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
| E | G | R | M | I | F |
| ||||||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | ||||||||||||
|
|
| F | D |
| D |
| E |
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
0273 LUZ PARA TODOS | 131.615.070 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
25 752 | 0273 11XU | AMPLIACAO DA REDE RURAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - LUZ PARA TODOS (AM) |
|
|
|
|
|
| 131.615.070 | ||||||||||||
25 752 | 0273 11XU 0013 |
| AMPLIACAO DA REDE RURAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - LUZ PARA TODOS (AM) - NO ESTADO DO AMAZONAS |
|
|
|
|
|
| 131.615.070 | |||||||||||
|
|
| UNIDADE CONSUMIDORA ATENDIDA (UNIDADE) 2328 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 131.615.070 | |||||||||||
| |||||||||||||||||||||
1042 ENERGIA NOS SISTEMAS ISOLADOS | 120.345.374 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
25 752 | 1042 2009 | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA (AM) |
|
|
|
|
|
| 7.444.432 | ||||||||||||
25 752 | 1042 2009 0013 |
| MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA (AM) - NO ESTADO DO AMAZONAS |
|
|
|
|
|
| 7.444.432 | |||||||||||
|
|
|
| I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 7.444.432 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
25 752 | 1042 4886 | MANUTENCAO DE SISTEMAS DE TRANSMISSAO E SUBTRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA (AM) |
|
|
|
|
|
| 1.849.998 | ||||||||||||
25 752 | 1042 4886 0013 |
| MANUTENCAO DE SISTEMAS DE TRANSMISSAO E SUBTRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA (AM) - NO ESTADO DO AMAZONAS |
|
|
|
|
|
| 1.849.998 | |||||||||||
|
|
|
| I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 1.849.998 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
25 752 | 1042 8042 | MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA (AM) |
|
|
|
|
|
| 37.606.057 | ||||||||||||
25 752 | 1042 8042 0013 |
| MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA (AM) - NO ESTADO DO AMAZONAS |
|
|
|
|
|
| 37.606.057 | |||||||||||
|
|
|
| I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 37.606.057 | |||||||||||
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|
|
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| ||||||||||||
25 752 | 1042 8044 | MANUTENCAO DO PARQUE DE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA EM MANAUS (AM) |
|
|
|
|
|
| 430.000 | ||||||||||||
25 752 | 1042 8044 0013 |
| MANUTENCAO DO PARQUE DE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA EM MANAUS (AM) - NO ESTADO DO AMAZONAS |
|
|
|
|
|
| 430.000 | |||||||||||
|
|
|
| I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 430.000 | |||||||||||
|
|
|
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|
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| ||||||||||||
25 752 | 1042 8780 | AMPLIACAO DA REDE URBANA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA (AM) |
|
|
|
|
|
| 4.393.678 | ||||||||||||
25 752 | 1042 8780 0013 |
| AMPLIACAO DA REDE URBANA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA (AM) - NO ESTADO DO AMAZONAS |
|
|
|
|
|
| 4.393.678 | |||||||||||
|
|
| REDE AMPLIADA (% DE EXECUCAO FISICA) 4 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 4.393.678 | |||||||||||
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| ||||||||||||
|
| PROJETOS |
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| ||||||||||||
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| ||||||||||||
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| ||||||||||||
25 752 | 1042 1183 | REVITALIZACAO DO PARQUE DE GERACAO TERMICA DE ENERGIA ELETRICA (AM) |
|
|
|
|
|
| 6.999.847 | ||||||||||||
25 752 | 1042 1183 0013 |
| REVITALIZACAO DO PARQUE DE GERACAO TERMICA DE ENERGIA ELETRICA (AM) - NO ESTADO DO AMAZONAS |
|
|
|
|
|
| 6.999.847 | |||||||||||
|
|
| PARQUE REVITALIZADO (% DE EXECUCAO FISICA) 5 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 6.999.847 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
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| ||||||||||||
25 752 | 1042 3259 | IMPLANTACAO DA LINHA DE TRANSMISSAO IRANDUBA-MANACAPURU (77,1 KM - 69 KV) E DA LINHA DE TRANSMISSAO MANACAPURU-NOVO AIRAO (105 KM - 34,5 KV) E SUBESTACOES ASSOCIADAS (AM) |
|
|
|
|
|
| 10.200.000 | ||||||||||||
25 752 | 1042 3259 0013 |
| IMPLANTACAO DA LINHA DE TRANSMISSAO IRANDUBA-MANACAPURU (77,1 KM - 69 KV) E DA LINHA DE TRANSMISSAO MANACAPURU-NOVO AIRAO (105 KM - 34,5 KV) E SUBESTACOES ASSOCIADAS (AM) - NO ESTADO DO AMAZONAS |
|
|
|
|
|
| 10.200.000 | |||||||||||
|
|
| LINHA IMPLANTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 21 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 10.200.000 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
25 752 | 1042 3261 | CONVERSAO DE 16 UNIDADES TERMELETRICAS LOCALIZADAS NA REGIAO DE MANAUS (AM), COM POTENCIAL TOTAL DE 419,5 MW, PARA OPERACAO BICOMBUSTIVEL |
|
|
|
|
|
| 4.000.000 | ||||||||||||
25 752 | 1042 3261 0013 |
| CONVERSAO DE 16 UNIDADES TERMELETRICAS LOCALIZADAS NA REGIAO DE MANAUS (AM), COM POTENCIAL TOTAL DE 419,5 MW, PARA OPERACAO BICOMBUSTIVEL - NO ESTADO DO AMAZONAS |
|
|
|
|
|
| 4.000.000 | |||||||||||
|
|
| USINA ADAPTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 8 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 4.000.000 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
25 752 | 1042 3263 | REVITALIZACAO DO PARQUE DE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA DE MANAUS (AM) |
|
|
|
|
|
| 33.215.604 | ||||||||||||
25 752 | 1042 3263 0013 |
| REVITALIZACAO DO PARQUE DE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA DE MANAUS (AM) - NO ESTADO DO AMAZONAS |
|
|
|
|
|
| 33.215.604 | |||||||||||
|
|
| PARQUE REVITALIZADO (% DE EXECUCAO FISICA) | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 33.215.604 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
25 752 | 1042 3267 | AMPLIACAO DA CAPACIDADE DO PARQUE DE GERACAO TERMICA DE ENERGIA ELETRICA (AM) |
|
|
|
|
|
| 14.205.758 | ||||||||||||
25 752 | 1042 3267 0013 |
| AMPLIACAO DA CAPACIDADE DO PARQUE DE GERACAO TERMICA DE ENERGIA ELETRICA (AM) - NO ESTADO DO AMAZONAS |
|
|
|
|
|
| 14.205.758 | |||||||||||
|
|
| OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 13 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 14.205.758 | |||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| TOTAL - INVESTIMENTO | 251.960.444 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
ORGAO : 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA | |||||||||||||||||||||
UNIDADE : 32276 - COMPANHIA DE GERAÇÃO TÉRMICA DE ENERGIA ELÉTRICA - CGTEE | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
TOTAL DA UNIDADE : R$ 255.757.665 |
| ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||||||||||||||
25 ENERGIA | 255.757.665 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||||||||||||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 142.900 | ||||||||||||||||||||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 255.614.765 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||||||||||||||
0295 ENERGIA NA REGIÃO SUL | 255.614.765 | ||||||||||||||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 142.900 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||||||||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 255.757.665 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
TOTAL | 255.757.665 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||||||||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 255.757.665 | ||||||||||||||||||||
6.9.0.0.00.00 OUTROS RECURSOS DE LONGO PRAZO | 255.757.665 | ||||||||||||||||||||
6.9.2.0.00.00 CONTROLADORA | 255.757.665 | ||||||||||||||||||||
TOTAL DA RECEITA | 255.757.665 | RECEITAS CORRENTES | 0 | RECEITAS DE CAPITAL | 255.757.665 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
ORGAO : 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA | |||||||||||||||||||||
UNIDADE : 32276 - COMPANHIA DE GERAÇÃO TÉRMICA DE ENERGIA ELÉTRICA - CGTEE | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
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|
|
|
| ||||||||||||
|
|
| E | G | R | M | I | F |
| ||||||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | ||||||||||||
|
|
| F | D |
| D |
| E |
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
0295 ENERGIA NA REGIÃO SUL | 255.614.765 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
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| ||||||||||||
|
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|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
25 752 | 0295 4493 | MANUTENCAO DE SISTEMA DE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA NA REGIAO SUL |
|
|
|
|
|
| 14.017.934 | ||||||||||||
25 752 | 0295 4493 0040 |
| MANUTENCAO DE SISTEMA DE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA NA REGIAO SUL - NA REGIAO SUL |
|
|
|
|
|
| 14.017.934 | |||||||||||
|
|
|
| I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 14.017.934 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
25 752 | 0295 1127 | IMPLANTACAO DA USINA TERMELETRICA CANDIOTA III, FASE C, COM 350 MW (RS) |
|
|
|
|
|
| 178.353.700 | ||||||||||||
25 752 | 0295 1127 0043 |
| IMPLANTACAO DA USINA TERMELETRICA CANDIOTA III, FASE C, COM 350 MW (RS) - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
|
|
|
|
|
| 178.353.700 | |||||||||||
|
|
| USINA IMPLANTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 35 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 178.353.700 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
25 752 | 0295 3372 | REVITALIZACAO DA USINA TERMELETRICA PRESIDENTE MEDICI, COM 446 MW, EM CANDIOTA (RS) |
|
|
|
|
|
| 29.812.181 | ||||||||||||
25 752 | 0295 3372 0043 |
| REVITALIZACAO DA USINA TERMELETRICA PRESIDENTE MEDICI, COM 446 MW, EM CANDIOTA (RS) - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
|
|
|
|
|
| 29.812.181 | |||||||||||
|
|
| USINA REVITALIZADA (% DE EXECUCAO FISICA) 5 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 29.812.181 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
25 752 | 0295 3380 | ADEQUACAO AMBIENTAL DA USINA TERMELETRICA PRESIDENTE MEDICI, FASES A E B, EM CANDIOTA (RS) |
|
|
|
|
|
| 33.430.950 | ||||||||||||
25 752 | 0295 3380 0043 |
| ADEQUACAO AMBIENTAL DA USINA TERMELETRICA PRESIDENTE MEDICI, FASES A E B, EM CANDIOTA (RS) - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
|
|
|
|
|
| 33.430.950 | |||||||||||
|
|
| OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 8 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 33.430.950 | |||||||||||
| |||||||||||||||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 142.900 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
25 122 | 0807 4101 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS |
|
|
|
|
|
| 142.900 | ||||||||||||
25 122 | 0807 4101 0040 |
| MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS - NA REGIAO SUL |
|
|
|
|
|
| 142.900 | |||||||||||
|
|
|
| I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 142.900 | |||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| TOTAL - INVESTIMENTO | 255.757.665 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES R$ 1,00 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||||||||||||||
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS | 2.674.449 | ||||||||||||||||||||
25 ENERGIA | 327.120.973 | ||||||||||||||||||||
TOTAL - GERAL | 329.795.422 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||||||||||||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.674.449 | ||||||||||||||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 26.102.103 | ||||||||||||||||||||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 301.018.870 | ||||||||||||||||||||
TOTAL - GERAL | 329.795.422 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES/SUBFUNCOES | |||||||||||||||||||||
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS | 2.674.449 | ||||||||||||||||||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.674.449 | ||||||||||||||||||||
25 ENERGIA | 327.120.973 | ||||||||||||||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 26.102.103 | ||||||||||||||||||||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 301.018.870 | ||||||||||||||||||||
TOTAL - GERAL | 329.795.422 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||||||||||||||
0294 ENERGIA NA REGIÃO NORDESTE | 114.266.477 | ||||||||||||||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 28.776.552 | ||||||||||||||||||||
1042 ENERGIA NOS SISTEMAS ISOLADOS | 186.752.393 | ||||||||||||||||||||
TOTAL - GERAL | 329.795.422 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR ORGAO | |||||||||||||||||||||
25000 MINISTÉRIO DA FAZENDA | 2.674.449 | ||||||||||||||||||||
32000 MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA | 327.120.973 | ||||||||||||||||||||
TOTAL - GERAL | 329.795.422 | ||||||||||||||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 166.489.990 | ||||||||||||||||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PRÓPRIOS | 166.489.990 | ||||||||||||||||||||
6.1.1.0.00.00 GERAÇÃO PRÓPRIA | 166.489.990 | ||||||||||||||||||||
TOTAL DA RECEITA | 166.489.990 | RECEITAS CORRENTES | 166.489.990 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
ORGAO : 25000 - MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
TOTAL DO ORGAO : R$ 2.674.449 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||||||||||||||
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS | 2.674.449 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||||||||||||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.674.449 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||||||||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 2.674.449 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR UNIDADES ORCAMENTARIAS | |||||||||||||||||||||
25215 IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | 2.674.449 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||||||||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 2.674.449 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
TOTAL | 2.674.449 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
ORGAO : 25000 - MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||||||||||||||||||
UNIDADE : 25215 - IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
TOTAL DA UNIDADE : R$ 2.674.449 |
| ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||||||||||||||
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS | 2.674.449 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||||||||||||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.674.449 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||||||||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 2.674.449 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||||||||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 2.674.449 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
TOTAL | 2.674.449 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
ORGAO : 25000 - MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||||||||||||||||||
UNIDADE : 25215 - IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
| E | G | R | M | I | F |
| ||||||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | ||||||||||||
|
|
| F | D |
| D |
| E |
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 2.674.449 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
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| ||||||||||||
|
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|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
23 122 | 0807 4101 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS |
|
|
|
|
|
| 2.192.187 | ||||||||||||
23 122 | 0807 4101 0033 |
| MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
|
|
|
|
|
| 2.192.187 | |||||||||||
|
|
|
| I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 2.192.187 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
23 122 | 0807 4102 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
|
|
|
|
|
| 482.262 | ||||||||||||
23 122 | 0807 4102 0001 |
| MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NACIONAL |
|
|
|
|
|
| 482.262 | |||||||||||
|
|
|
| I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 482.262 | |||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| TOTAL - INVESTIMENTO | 2.674.449 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
ORGAO : 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
TOTAL DO ORGAO : R$ 327.120.973 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||||||||||||||
25 ENERGIA | 327.120.973 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||||||||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 26.102.103 | ||||||||||||||||||||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 301.018.870 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||||||||||||||
0294 ENERGIA NA REGIÃO NORDESTE | 114.266.477 | ||||||||||||||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 26.102.103 | ||||||||||||||||||||
1042 ENERGIA NOS SISTEMAS ISOLADOS | 186.752.393 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR UNIDADES ORCAMENTARIAS | |||||||||||||||||||||
32267 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE | 11.282.390 | ||||||||||||||||||||
32268 COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS - CEAL | 47.521.038 | ||||||||||||||||||||
32269 COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ - CEPISA | 77.928.832 | ||||||||||||||||||||
32270 CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A. - CERON | 5.080.228 | ||||||||||||||||||||
32272 BOA VISTA ENERGIA S.A. - BVENERGIA | 18.818.495 | ||||||||||||||||||||
32273 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AME | 166.489.990 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||||||||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 327.120.973 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
TOTAL | 327.120.973 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||||||||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 166.489.990 | ||||||||||||||||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 166.489.990 | ||||||||||||||||||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 166.489.990 | ||||||||||||||||||||
TOTAL DA RECEITA | 166.489.990 | RECEITAS CORRENTES | 166.489.990 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
ORGAO : 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA | |||||||||||||||||||||
UNIDADE : 32267 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
TOTAL DA UNIDADE : R$ 11.282.390 |
| ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||||||||||||||
25 ENERGIA | 11.282.390 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||||||||||||||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 11.282.390 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||||||||||||||
1042 ENERGIA NOS SISTEMAS ISOLADOS | 11.282.390 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||||||||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 11.282.390 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
TOTAL | 11.282.390 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
ORGAO : 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA | |||||||||||||||||||||
UNIDADE : 32267 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
| E | G | R | M | I | F |
| ||||||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | ||||||||||||
|
|
| F | D |
| D |
| E |
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
1042 ENERGIA NOS SISTEMAS ISOLADOS | 11.282.390 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
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| ||||||||||||
|
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|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
25 752 | 1042 4877 | MANUTENCAO DE SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DO ACRE |
|
|
|
|
|
| 11.282.390 | ||||||||||||
25 752 | 1042 4877 0012 |
| MANUTENCAO DE SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DO ACRE - NO ESTADO DO ACRE |
|
|
|
|
|
| 11.282.390 | |||||||||||
|
|
|
| I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 11.282.390 | |||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| TOTAL - INVESTIMENTO | 11.282.390 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
ORGAO : 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA | |||||||||||||||||||||
UNIDADE : 32268 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS - CEAL | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
TOTAL DA UNIDADE : R$ 47.521.038 |
| ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||||||||||||||
25 ENERGIA | 47.521.038 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||||||||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 6.049.871 | ||||||||||||||||||||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 41.471.167 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||||||||||||||
0294 ENERGIA NA REGIÃO NORDESTE | 41.471.167 | ||||||||||||||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 6.049.871 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||||||||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 47.521.038 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
TOTAL | 47.521.038 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
ORGAO : 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA | |||||||||||||||||||||
UNIDADE : 32268 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS - CEAL | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
| E | G | R | M | I | F |
| ||||||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | ||||||||||||
|
|
| F | D |
| D |
| E |
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
0294 ENERGIA NA REGIÃO NORDESTE | 41.471.167 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
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|
|
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| ||||||||||||
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|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
25 752 | 0294 6644 | AMPLIACAO DA REDE URBANA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DE ALAGOAS |
|
|
|
|
|
| 1.977.677 | ||||||||||||
25 752 | 0294 6644 0027 |
| AMPLIACAO DA REDE URBANA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DE ALAGOAS - NO ESTADO DE ALAGOAS |
|
|
|
|
|
| 1.977.677 | |||||||||||
|
|
| REDE AMPLIADA (% DE EXECUCAO FISICA) 6 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 1.977.677 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
25 752 | 0294 10NN | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DE SISTEMA DE COMERCIALIZACAO E DISTRIBUICAO - REDUCAO DE PERDAS TECNICAS E COMERCIAIS NA AREA DE CONCESSAO DA CEAL |
|
|
|
|
|
| 39.493.490 | ||||||||||||
25 752 | 0294 10NN 0027 |
| MODERNIZACAO E ADEQUACAO DE SISTEMA DE COMERCIALIZACAO E DISTRIBUICAO - REDUCAO DE PERDAS TECNICAS E COMERCIAIS NA AREA DE CONCESSAO DA CEAL - NO ESTADO DE ALAGOAS |
|
|
|
|
|
| 39.493.490 | |||||||||||
|
|
| CONSUMIDOR REGULARIZADO (UNIDADE) | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 39.493.490 | |||||||||||
| |||||||||||||||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 6.049.871 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
25 126 | 0807 4103 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO |
|
|
|
|
|
| 6.049.871 | ||||||||||||
25 126 | 0807 4103 0027 |
| MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NO ESTADO DE ALAGOAS |
|
|
|
|
|
| 6.049.871 | |||||||||||
|
|
|
| I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 6.049.871 | |||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| TOTAL - INVESTIMENTO | 47.521.038 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
ORGAO : 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA | |||||||||||||||||||||
UNIDADE : 32269 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ - CEPISA | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
TOTAL DA UNIDADE : R$ 77.928.832 |
| ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||||||||||||||
25 ENERGIA | 77.928.832 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||||||||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 5.133.522 | ||||||||||||||||||||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 72.795.310 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||||||||||||||
0294 ENERGIA NA REGIÃO NORDESTE | 72.795.310 | ||||||||||||||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 5.133.522 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||||||||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 77.928.832 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
TOTAL | 77.928.832 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
ORGAO : 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA | |||||||||||||||||||||
UNIDADE : 32269 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ - CEPISA | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
| E | G | R | M | I | F |
| ||||||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | ||||||||||||
|
|
| F | D |
| D |
| E |
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
0294 ENERGIA NA REGIÃO NORDESTE | 72.795.310 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
25 752 | 0294 10NT | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DE SISTEMA DE COMERCIALIZACAO E DISTRIBUICAO - REDUCAO DE PERDAS TECNICAS E COMERCIAIS NA AREA DE CONCESSAO DA CEPISA |
|
|
|
|
|
| 72.795.310 | ||||||||||||
25 752 | 0294 10NT 0022 |
| MODERNIZACAO E ADEQUACAO DE SISTEMA DE COMERCIALIZACAO E DISTRIBUICAO - REDUCAO DE PERDAS TECNICAS E COMERCIAIS NA AREA DE CONCESSAO DA CEPISA - NO ESTADO DO PIAUI |
|
|
|
|
|
| 72.795.310 | |||||||||||
|
|
| CONSUMIDOR REGULARIZADO (UNIDADE) 37208 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 72.795.310 | |||||||||||
| |||||||||||||||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 5.133.522 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
25 126 | 0807 4103 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO |
|
|
|
|
|
| 5.133.522 | ||||||||||||
25 126 | 0807 4103 0022 |
| MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NO ESTADO DO PIAUI |
|
|
|
|
|
| 5.133.522 | |||||||||||
|
|
|
| I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 5.133.522 | |||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| TOTAL - INVESTIMENTO | 77.928.832 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
ORGAO : 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA | |||||||||||||||||||||
UNIDADE : 32270 - CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A. - CERON | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
TOTAL DA UNIDADE : R$ 5.080.228 |
| ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||||||||||||||
25 ENERGIA | 5.080.228 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||||||||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 4.620.362 | ||||||||||||||||||||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 459.866 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||||||||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 4.620.362 | ||||||||||||||||||||
1042 ENERGIA NOS SISTEMAS ISOLADOS | 459.866 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||||||||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 5.080.228 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
TOTAL | 5.080.228 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
ORGAO : 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA | |||||||||||||||||||||
UNIDADE : 32270 - CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A. - CERON | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
| E | G | R | M | I | F |
| ||||||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | ||||||||||||
|
|
| F | D |
| D |
| E |
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 4.620.362 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
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|
|
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
25 126 | 0807 4103 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO |
|
|
|
|
|
| 4.620.362 | ||||||||||||
25 126 | 0807 4103 0011 |
| MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NO ESTADO DE RONDONIA |
|
|
|
|
|
| 4.620.362 | |||||||||||
|
|
|
| I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 4.620.362 | |||||||||||
| |||||||||||||||||||||
1042 ENERGIA NOS SISTEMAS ISOLADOS | 459.866 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
25 752 | 1042 3381 | AMPLIACAO DO SISTEMA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA EM RONDONIA |
|
|
|
|
|
| 459.866 | ||||||||||||
25 752 | 1042 3381 0011 |
| AMPLIACAO DO SISTEMA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA EM RONDONIA - NO ESTADO DE RONDONIA |
|
|
|
|
|
| 459.866 | |||||||||||
|
|
| SISTEMA AMPLIADO (% DE EXECUCAO FISICA) 1 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 459.866 | |||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| TOTAL - INVESTIMENTO | 5.080.228 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
ORGAO : 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA | |||||||||||||||||||||
UNIDADE : 32272 - BOA VISTA ENERGIA S.A. - BVENERGIA | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
TOTAL DA UNIDADE : R$ 18.818.495 |
| ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||||||||||||||
25 ENERGIA | 18.818.495 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||||||||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1.376.263 | ||||||||||||||||||||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 17.442.232 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||||||||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 1.376.263 | ||||||||||||||||||||
1042 ENERGIA NOS SISTEMAS ISOLADOS | 17.442.232 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||||||||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 18.818.495 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
TOTAL | 18.818.495 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
ORGAO : 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA | |||||||||||||||||||||
UNIDADE : 32272 - BOA VISTA ENERGIA S.A. - BVENERGIA | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
| E | G | R | M | I | F |
| ||||||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | ||||||||||||
|
|
| F | D |
| D |
| E |
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 1.376.263 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
25 126 | 0807 4103 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO |
|
|
|
|
|
| 1.376.263 | ||||||||||||
25 126 | 0807 4103 0014 |
| MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NO ESTADO DE RORAIMA |
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| 1.376.263 | |||||||||||
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| I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 1.376.263 | |||||||||||
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1042 ENERGIA NOS SISTEMAS ISOLADOS | 17.442.232 | ||||||||||||||||||||
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| PROJETOS |
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25 752 | 1042 10C6 | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DE SISTEMA DE COMERCIALIZACAO E DISTRIBUICAO - REDUCAO DE PERDAS TECNICAS E COMERCIAIS NA AREA DE CONCESSAO DA BOA VISTA ENERGIA (RR) |
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| 17.442.232 | ||||||||||||
25 752 | 1042 10C6 0014 |
| MODERNIZACAO E ADEQUACAO DE SISTEMA DE COMERCIALIZACAO E DISTRIBUICAO - REDUCAO DE PERDAS TECNICAS E COMERCIAIS NA AREA DE CONCESSAO DA BOA VISTA ENERGIA (RR) - NO ESTADO DE RORAIMA |
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| 17.442.232 | |||||||||||
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| CONSUMIDOR REGULARIZADO (UNIDADE) 3300 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 17.442.232 | |||||||||||
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| TOTAL - INVESTIMENTO | 18.818.495 | |||||||||||||||||||
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ORGAO : 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA | |||||||||||||||||||||
UNIDADE : 32273 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AME | |||||||||||||||||||||
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ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||||||||||||||
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TOTAL DA UNIDADE : R$ 166.489.990 |
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QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||||||||||||||
25 ENERGIA | 166.489.990 | ||||||||||||||||||||
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QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||||||||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 8.922.085 | ||||||||||||||||||||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 157.567.905 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||||||||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 8.922.085 | ||||||||||||||||||||
1042 ENERGIA NOS SISTEMAS ISOLADOS | 157.567.905 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||||||||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 166.489.990 | ||||||||||||||||||||
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TOTAL | 166.489.990 | ||||||||||||||||||||
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QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||||||||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 166.489.990 | ||||||||||||||||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 166.489.990 | ||||||||||||||||||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 166.489.990 | ||||||||||||||||||||
TOTAL DA RECEITA | 166.489.990 | RECEITAS CORRENTES | 166.489.990 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
ORGAO : 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA | |||||||||||||||||||||
UNIDADE : 32273 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AME | |||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | ||||||||||||||||||||
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| E | G | R | M | I | F |
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FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | ||||||||||||
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| F | D |
| D |
| E |
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0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 8.922.085 | ||||||||||||||||||||
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| ATIVIDADES |
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25 126 | 0807 4103 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO |
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| 8.922.085 | ||||||||||||
25 126 | 0807 4103 0013 |
| MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NO ESTADO DO AMAZONAS |
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| 8.922.085 | |||||||||||
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| I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 8.922.085 | |||||||||||
| |||||||||||||||||||||
1042 ENERGIA NOS SISTEMAS ISOLADOS | 157.567.905 | ||||||||||||||||||||
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| PROJETOS |
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25 752 | 1042 10OA | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DE SISTEMA DE COMERCIALIZACAO E DISTRIBUICAO - REDUCAO DE PERDAS TECNICAS E COMERCIAIS (AM) |
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| 132.355.205 | ||||||||||||
25 752 | 1042 10OA 0013 |
| MODERNIZACAO E ADEQUACAO DE SISTEMA DE COMERCIALIZACAO E DISTRIBUICAO - REDUCAO DE PERDAS TECNICAS E COMERCIAIS (AM) - NO ESTADO DO AMAZONAS |
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| 132.355.205 | |||||||||||
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| CONSUMIDOR REGULARIZADO (UNIDADE) 130364 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 132.355.205 | |||||||||||
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| ||||||||||||
25 752 | 1042 1721 | IMPLANTACAO DE OLEODUTOS E INSTALACAO DE TANQUES DE ARMAZENAMENTO DE COMBUSTIVEIS NAS USINAS TERMELETRICAS - (AM) |
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| 348.853 | ||||||||||||
25 752 | 1042 1721 0013 |
| IMPLANTACAO DE OLEODUTOS E INSTALACAO DE TANQUES DE ARMAZENAMENTO DE COMBUSTIVEIS NAS USINAS TERMELETRICAS - (AM) - NO ESTADO DO AMAZONAS |
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| 348.853 | |||||||||||
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| SISTEMA IMPLANTADO (% DE EXECUCAO FISICA) 1 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 348.853 | |||||||||||
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| ||||||||||||
25 752 | 1042 3398 | AMPLIACAO DO SISTEMA DE SUBTRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA EM MANAUS (AM) |
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| 24.863.847 | ||||||||||||
25 752 | 1042 3398 0013 |
| AMPLIACAO DO SISTEMA DE SUBTRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA EM MANAUS (AM) - NO ESTADO DO AMAZONAS |
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| 24.863.847 | |||||||||||
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| SISTEMA AMPLIADO (% DE EXECUCAO FISICA) 13 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 24.863.847 | |||||||||||
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| TOTAL - INVESTIMENTO | 166.489.990 | |||||||||||||||||||
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Conteudo atualizado em 15/07/2023